需要减去发的去年的工资
老师,我们属于工程建设公司,人工工资,都是做在成本里面的工资,没有经过应付职工薪酬,申报企业所得税,汇算清缴的时候,职工薪酬那边表,要填进去不?
我们公司是去年新办的小规模纳税人,资产收入是0,填季度申报财务报表时,应付职工薪酬年初余额是1800(也就是去年年底的应付职工薪酬数据),现在申报第一季度报表,应付职工薪酬填的是1-3月的总合计是吧,不用加上年初余额是吗
请问老师,10月份申报季报里的实发工资,包括去年计提的工资吗?我公司把去年半年的工资,今年1月份才发,那怎么填数啊,难道我把去年大半年的工资都要填进去,那不是多了,可不可以自己统计今年发放的数据,把去年大半年的工资去掉呢
老师你好!所得税季度申报时,新增职工薪酬一项中,实际支付给职工的应付职工薪酬 取数 是填写应付职工薪酬 二级科目工资的 本年借方发生额是吧?这里包括给职工发的奖金吗?我们单位去年年底计提了17万的一个奖金,今年25年1月发放的,这次填写 【实际支付给职工的应付职工薪酬】一项里是不是不包括这17万元,谢谢
老师,企业所得税申报,事项1职工薪酬那里,已计入成本费用的职工薪酬是应付职工薪酬贷方1-9月累计数,实际支付给职工的应付职工薪酬是借方应付职工薪酬~工资部分,这里面还包含去年12月份的工资,也需要算在内是吗
公司要求做季度财务经营分析讲解,需要从哪些方便着手呢?
老师,老师我在单位信息里面没走有找到更新,请问要如何处理?
增值税收入按照开票收入申报还是按照银行收到的货款申报?
个体工商户,上个月开了发票还未取得进项,想先做暂估成本,请问怎么做分录
自己家公司,没有营业,个税报了7000,现在改的企业所得税,也样才能报成功,职工薪酬写7000吗?没有营业
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只结转一部分成本吗?
零申报的时候那利润表和资产负债表怎么填写呢
老师,个人所得税是按实际发放了工资以后才申报吗
这个月报税截止时间是几号
老师您好,原本我公司旗下有子公司东阳,现在已经全部出售东阳公司。东阳公司之前的总经理的社保是母公司缴纳的,工资和报个税是东阳那边自己弄的。现在股权也变更了,继续帮忙缴纳社保有风险吗?谢谢老师