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上个月有两个商品进项票未到,但要开销售票给客户。上个月做了暂估,而且结转了成本。这个月进项票来了,做了一笔冲销暂估。成本的分录应该怎么做?
我是一般纳税人工程公司,建筑工程分包了100万劳务给个体户,个体户没有给我开票,我需要成本,想暂估这100万成本,怎么做分录
请问一下,之前有暂估成本挂账,现在取得成本发票了,是普票,但是这个月没有开销项发票出去,那这个月可以把成本票做进去吗?
小规模企业公司上个季度开了300000万的票找了10万的成本票,百分之二点五的企业所得税,要交5000啊,为什么才报了两千多得企业所得税,说的还要找费用票,说的都是暂估的,还要找成本票开来抵,代账公司怎么操作的? 暂估成本票在汇算清缴之前取得都可以,必须是当月做了暂估成本才可以这个操作交了二千多的税吗?当月没有做暂估成本就要交四千多的税是不, 开始分录怎么写,后面取得暂估成本票了分录怎么写,实际做账怎么做的,
老师我上个月暂估10元结转10元,本月进货12元,那是不是我暂估回冲要回冲12元呢?因为如果我只暂估回冲10元,那我上个月成本结转就不对了,想问下这个怎么处理才正确,还是需要做什么分录调整,如何调整?开票都是下个月开这个月的进项票
老师,出口退税怎么做
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
企业所得税申报表工资那个怎么填
老师季度财务报表怎么编制
老师您好,我们小规模纳税人要申报收入了,我也不知道老板想缴纳多少增值税,那我应该怎么问他?我就问他收入是100万,举个例子。。。。 他想报多少万收入?
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整,财务费用想减少5万,怎么调账
老师您好小规模纳税人如果一个季度的收入是32万。 那么缴纳增值税的计算 用32万还是用两万?
现在企业所得税申报表,资产损失这里啥意思
请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等,外账该怎么做账处理?
您好,一般纳税人暂估入库时(按不含税价): 借:库存商品/原材料(合同价) 贷:应付账款-暂估供应商 借:主营业务成本 贷:库存商品 次月初红字冲回: 借:库存商品/原材料(红字) 贷:应付账款-暂估供应商(红字) 收到发票后按实际金额入账: 借:库存商品/原材料(发票不含税价) 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-供应商小规模纳税人需将增值税计入成本,暂估金额包含进项税额。汇算清缴前需取得发票,否则需纳税调增。