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老师,你好!我外账上受到一笔托收的电子承兑,直接付给有开票的外协,这个会计分录要怎么做?
老师,公司从去年7月份成立到现在一直没有收入没开出一张发票,这期间有收到一些进项专票,等开出销项发票,这个具体的分哪些步骤会计分录怎么做?
请问,应收120实际收到100元,20对方直接扣了服务费,但给我开了20的发票,请问这个具体怎么做账,希老师带入具体金额写下分录,谢谢
老师,我想问一下分录应该怎么做,我们是农产品公司,别人承包我们的地种菜,然后我们跟他收购完直接卖出去,这个应该怎么做账呢?
老师,你好有个问题咨询一下,有个公司欠我钱给了我(个人行为)一张银行承兑,承兑到期了去银行兑换的时候走的是公户,现在钱到公户上了,我可以直接把钱取出来不做账吗?或者我怎么做这个钱能合理取出来
律师事务所(合伙企业),每季度交了个人经营所得税,未分利润分红还需要交税吗?
老师库存过大可以做点无票收入吗?
您好,2025年10月起按新版报表填,企业季度所得税申报中,“已计入成本费用的应付职工薪酬”(第一栏)是2025年1-9月“应付职工薪酬”贷方所有明细累计数,含工资、单位部分社保公积金、福利费、职工教育经费、工会经费;“实际支付的应付职工薪酬”(第二栏)仅填2025年1-9月“应付职工薪酬-工资薪金”借方累计实发数(即个税扣缴端申报的税前工资金额),不含福利费等,也不包含个人部分社保公积金,且实发数要和个税申报数据比对,差异大可能预警。老师这个对吗
填写企业所得税纳税申报表,实发工资数,与个税审报不一致,怎么处理
老师,这会预报所得税,工资薪金计入成本的,是不是就是计入单位社保的工资薪金,还有福利费等等,第二个框实际支付的工资包含社保个人部分和个税了吗
老师要做无票收入怎么报税和做账呢?
小规模企业普通发票入账标识选择已入账企业所得税税前扣除,还是选择企业所得税不扣除?
老师好!我们是小规模纳税人,购买物资厂家返点的费用计入其他业务收入,这个季度我们的开票金额不满30万元免增值税,那这部分返点的服务费还用做价税分离吗?还是可以全额计入其他业务收入?
老师好,这个季度所得税报表上出现的已记入成本费用职工薪酬怎么填写
企业给客户提供的咨询服务,但是我们企业又是外包给别人做的,别人开个我们的服务费发票可以做成本吗?
老师帮我看了吗
老师在吗
9月份开票A公司5000,B公司8000,A公司支付承兑5000,我直接转到B公司,B公司直接从账上把13000转到我们公司账上,请问分录怎么做
您好,9月开票A公司:借应收账款A公司5000 贷主营业务收入5000 9月开票B公司:借应收账款B公司8000 贷主营业务收入8000 A公司支付承兑:借应收票据5000 贷应收账款A公司5000 转给B公司:借其他应付款B公司 5000 贷应收票据5000 B公司打款13000:借银行存款13000 贷应收账款B公司8000 贷其他应付款B公司 5000