您好,这个只要是业务中间没有好处的情况下,1这个是没有风险的
ABC会计师事务所承接了A公司2021年年度审计项目,经协商,确定出A公司审计风8险水平为50000元,审计人员张三和你对A公司2021年12月31日的银行存款进行审查发现银行存款日记账余额为174500元,银行对账单余额为92700元,并发现一下情况:61、12月31日,银行从A公司银行存款中扣除借款利息1400元,公司未入账;2、A公司12月29日开出转账支票一张,金额为26800元133、银行12月30日收到8公司回来的货款37000元,A公司未入账;14、A公司12月31日存入转账支票一张,金额为65000元,银行未入账;。5、银行对账单上发现12月20日和23日分别收到和开出支票各一张,金额均为8000元,A公司银行存款日记账上无此记录。sA公司出纳小刘编制的银行存款余额调节表如下:"银行存款余额调节表2021年12月31日单位:元/银行调节项目金额企业调节项目金额银行对账单余额927002银行日记账余额174500加:企业已收银行未加:银行已收企业未存入转账支票55000p借款利息1400存入现金0000
ABC会计师事务所承接了A公司2021年年度审计项目,经协商,确定出A公司审计风险水平为50000元,审计人员张三和你对A公司2021年12月31日的银行存款进行审查发现银行存款日记账余额为174500元,银行对账单余额为92700元,并发现一下情况:1、12月31日,银行从A公司银行存款中扣除借款利息1400元,公司未入账;2、A公司12月29日开出转账支票一张,金额为26800元3、银行12月30日收到B公司回来的货款37000元,A公司未入账;4、A公司12月31日存入转账支票一张,金额为65000元,银行未入账;5、银行对账单上发现12月20日和23日分别收到和开出支票各一张,金额均为8000元,A公司银行存款日记账上无此记录。A公司出纳小刘编制的银行存款余额调节表2021年12月31日单位:元/银行调节项目金额企业调节项目金额银行对账单余额92700银行日记账余额174500加:企业已收银行未收加:银行已收企业未收存入转账支票65000借款利息1400存入现金8000开出转账支票。269000收到汇款37000
请教个问题,张三和李四成立一个合伙企业A,注册资本500万,认缴未实缴,张三和李四同时是B有限公司个人股东,张三和李四把B公司股权依据B公司当期净资产溢价转让给A,转让金额650万,两个问题:1、张三和李四应交的500万出资款可以和A应付给张三和李四的股权转让费互抵吗,互抵后变为实缴出资款500万。2、A公司无经营业务,银行账户没钱,为了支付650万的股权转让费张三和李四是不是要增资150万才可以。
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
老师,你好。我是一家劳务公司,在2023年5月的时候,我有一部分公司漏报了,但是又从对公账户转出去的,而本人找不到,联系不到了,我可以这样做分路吗?比如从对公账户转了2万块钱给张三,借其他应收款~张三 2万;贷:银行存款 2 万 我再做一笔,借其他应付款~法人,贷:其他应收款~张三。平时周转资金都有法人周转的
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
老师你好,建筑公司包了个活,把卫生间洗脸盆,小便池,隔断安装包出去,一个家具公司,提供洗脸盆石材,小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票,开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
二个是姐妹,不算资金混同吧?
这个是不会的,没事
老师,我7月底新到一个公司做账的,他们财务一直月末只计提工资,不计提社保的。我7.8.9月的账没计提社保,有影响吗?