你好,你如果没有年底的话就要当做内销来处理啊。
老师:出口免税不退税,税种也有增值税申报表,这样的话是不是0申报就行
老师,以前出口是申报的时候系统直接算出退税额来抵消,是吗?因为公司几年都没有出口了,今年就有一单了,我问了以前会计,听她是这么说的,现在是不是得先申报增值税的,后再申报出口退税的,而且还需要期末留抵额大于退税额才有退税的是吗
生产企业 一般纳税人 出口退税申报,增值税申报中根据报关单。出口的免抵退数据是50万。 本月进项少,进行出口退税申报时可以不按增值税免抵退填的50万报么?可以少报一张报关单按退税40万报么?剩下一份报关单次月再申报有税务风险吗
我刚接手一家生产型出口退税企业,目前还没有过退税,有一年的报关单未开票以及未申报免抵退退税,我目前才开始开票开今年的报关单,有多余的发票才把之前的报关单给补开,是这样子的,我想问下我现在开始申报退税退今年的,那我前面一年未申报免抵退退税的报关单,我可以一边退我今年的报关单申报退税,又同时退前一年未退未申报免抵退的报关单吗?
老师,我是新手,刚到一家公司,现在情况是去年有看到报关单,但是没申报收入,也没开出口发票,但钱已进账,现在我要不要在3月底前去做税务备案?然后回来开发票,4月可以申请免抵退的申报?还有收齐申报怎么弄?收齐单就是银行回单吗?
进项抵扣了还可以转出吗
文文老师在吗,找下老师
老师,个人到税务局代开普通发票(劳务),需要交税吗?
老师您帮我分析一下这份报表资不抵债的原因,所有者权益为负数的原因
老师,这个烟叶成本分离没看懂,烟丝适用税率是13%,这个成本不是应该65730.6/(1-10%)吗,
营业利润除以收入算出来是什么
我第一次做出口贸易,9月份应该开13税率开成0税率,因为是金属制品无退税要视同内销交13的税,现在在出口应征报关单用途确认时,出现发票税率为0,检验不通过。就无法交税,有什么办法吗?
劳务报酬累计预扣法适合什么情况
劳务报酬按次算还是按年算还是按什么
老师,劳务公司给我们开票,劳务外包工和劳务派遣人员,计入企业所得税从业人员吗
不过我们这23年的报关单现在还让退税呢,如果我不退税,直接申报都形成免抵可以不,这样税负不就上去了吗,因为进项紧张,没有留抵税额
你好,你可以出口免税不退税
怎么处理啊免税不退税
您好,你有没有报关单这些
有报关单,单证齐全,还有内销,没有那么多的进项
您好,那你直接申报免税收入,不申报退税就好了
以后我会处理,但是以前的怎么免税不退税,账务怎么处理
你好,你以前有做过哪些业务呢?有没有填入?免税销售额里面进行申报。
以前填到免抵退里面了,没有填到免抵里面
你好,这个没关系,你后续没有申报退税就行。
以前填到免抵退里面的数据以后不申报退税了也可以吗?海关税务会不会核查
你好,是的,你不申报退税就好了。这个没关系的。
那到年底不需要做内销处理了呗
你好,这个不需要做内销。