您好,对于生产企业,不同年度出口数据可合并申报免抵退税,但需要注意的是涉及进料加工业务的,如海关2022年核销了相关手(帐)册,则企业应在2023年4月20日前申报办理相关退(免)税业务,否则影响进料加工核销业务的处理。
您好 1.我这些报关单 应该什么时候报增值税啊?(分别是5月出口和7月出口) 2. 一般人 填表一免税 和 减免税申报表里的免税, 都是填报关单上的数吗(我那是美元,分含税不含税吗?) 3. 退税是退我进项专票上的税吗? 4.退税是明年几月份之前退就行啊?
老师,以前出口是申报的时候系统直接算出退税额来抵消,是吗?因为公司几年都没有出口了,今年就有一单了,我问了以前会计,听她是这么说的,现在是不是得先申报增值税的,后再申报出口退税的,而且还需要期末留抵额大于退税额才有退税的是吗
我刚接手一家生产型出口退税企业,目前还没有过退税,有一年的报关单未开票以及未申报免抵退退税,我目前才开始开票开今年的报关单,有多余的发票才把之前的报关单给补开,是这样子的,我想问下我现在开始申报退税退今年的,那我前面一年未申报免抵退退税的报关单,我可以一边退我今年的报关单申报退税,又同时退前一年未退未申报免抵退的报关单吗?
老师,出口型企业,样品不做退税处理,内贸申报未开票收入,其中7月份一单,8月份出口有报关单,需要退税,但是7月我已经申报未开票收入了,内贸的,这个是不是更正7月申报,8月重新确认收入做退税,谢谢
老师,我刚入职一家生产企业公司,发现以前年度有很多报关单没有开票,也没有申报免抵退,我现在可不可以在当期把这部分报关单也开票并且申报了,等收汇后在申报免抵退出口退税呀
老师打车出去为公司办事,还有我公司的电脑重装系统,这两个费用应该入在哪一个科目比较合适呀?还有明细科目
A公司欠B公司10万货款,双方债务重组,A还B8万的货物用以抵债,此时双方该如何做账务及税务处理。增值税处理老师讲的比较含糊,没太懂
老师,应交税费——应交增值税——进项税额账面金额小于电子税务局里面留抵税额了,从我入职的时候账就一直都是乱的找不到出处怎么处理
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?这是我公司应付职工薪酬的明细科目,这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗?
老师我想问一下,母婴用品我应该进实操课的什么类型看
跨区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗
老师,社保断交怎么才能领取失业金
老师,请问我们公司地面硬化,对方给我们开的工程款5万,我们计入什么科目比较合适?
公司有几个业务析块,老板要求分开做账,银行账户也是分开的,这样的话用系统软件也要分开建账套做还是一起做,哪个方案更好,请有经验的老师分析下,谢谢
在产品计入哪个科目下
您好,希望我的答案对您有所帮助,如果满意的话,麻烦给个五星好评哦,谢谢啦!