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小规模纳税人,一个季度不满三十万年免增值税,开普票时是减按1%开的。但增值税申报表时免税额是按3%算的。在不满30万的情况下,将免税部分计入营业外收入是按1%还是3%计提啊

2025-10-15 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-15 10:46

你好,这个现在的是按照1%。

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快账用户4513 追问 2025-10-15 10:51

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-10-15 10:51

你好,不用客气的了。

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销售收入=票面金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款*0.01 减免税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2023-03-26
根据您提供的信息,现在小规模纳税人减按1%征收增值税,且季度销售额30万元以下免征增值税。如果您的销售发票上开具的是1%税率的税额,而增值税申报表上免税销售额是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入应该是按照发票上开具的1%税率计算。 具体来说,您在入账营业外收入时,应该按照实际销售收入和1%的税率计算增值税,然后将税后金额计入营业外收入。例如,如果您的销售收入为100元,则应缴纳的增值税为1元(100 * 1%),免税的营业外收入应为99元(100 - 1)。
2024-01-25
你开发票是开1%话,那这个是按1%转营业外收入,
2020-10-05
你好,这里季度收入具体是多少? 
2023-04-11
同学,你好 按1%填写的
2024-01-04
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