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我公司9月采购进项发票今天开错了,我让对方红冲,但现在一直未冲,但我要报印花税,我是按未冲抵的金额报还是怎样操作

2025-10-15 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-15 11:43

您好,这个是按未冲的来申报

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快账用户2881 追问 2025-10-15 11:44

那如果我报了后她冲抵了,我到时怎样做,

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齐红老师 解答 2025-10-15 11:45

你到时再把这个减掉报其他的就可以

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相关问题讨论
您好,这个是按未冲的来申报
2025-10-15
你好,那你们就不能再认证抵扣了,所以你们可以先认证了,再让对方开红字发票
2023-12-01
你好 你做进项转出处理 填写表二的红字进项转出 再找销售方 
2020-12-04
是的,那个再下月转出就行
2025-04-03
让对方再按折扣过的金额开发票过来就可以了,确实你们统计确认他们就只能全部冲
2024-04-11
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