你好 你做进项转出处理 填写表二的红字进项转出 再找销售方
#提问#我司是购进方,已抵扣的进项发生退货申请了红字发票,9月收到销售方开的负数进项,这张发票需要认证吗?
#提问#我司是购货方,10月认证了客户开给我司的进项发票,但是发票本身还没有收到,现在我进增值税发票综合平台,显示此发票已红冲,我方10月已申报抵扣但未收到发票,请问这要怎么操作吗?
请问老师 我公司是购买方 收到的进项发票在2月份已认证了 现在由于价格不同销售方要求我方把已认证的发票做红字发票 这个红字发票后 我在申报3月份增值税的时候要怎么处理?
老师,请教个问题:我公司购买材料,进项票未收到,但在当月进行认证抵扣了,几个月后拿到发票后发现公司的名字错了一个字,我开了红字发票信息表,对方公司未开红字发票,信息表次月又作废了,所以做了进项转出,现在对方答应开红字发票给我,我在开红字发票信息表时是选已抵扣还是选未抵扣?
老师,购买到收到专票已认证未抵扣的跨月发票(我是外贸公司,这个月申请报关退税发现名称不一致,进项票已认证),我做为购买方申请填写红字增值税专用发票信息表选择已抵扣 还是未抵扣??
老师好,问下个体户定额征收的,然后还需要下载个人所得税报年度的经营所得汇算清缴吗?还是开票超了才申报年度经营所得汇算清缴?
老师,购买固定资产,单价超过5000元 借:固定资产 5000 贷:银行存款 5000 折旧 借:管理费用 138.88 贷:累计折旧 138.88 这样对不对
按揭车怎么做账,挂什么科目还按揭款怎么做
计提给经理使用的自用汽车折旧,能直接做分录 借管理费用 贷折旧吗? 还是需要通过应付职工薪酬来过度?
请问29期校长课里教工业实操吗?
老师 建筑工程上买的商务用车40万放到固定资产,折旧放到管理费用 还是工程施工里面
汇算清缴的时候,固定资产折旧填完有些不合适的地方,可以预提风险提示吗,从哪看
哪位老师帮忙做一下题,谢谢
你好,老师。去年年底有一个员工提前预支了工资,我做分录时,是借:应付工资 其他应收款, 贷:银行存款,今年二月份我请假没有在,之前的会计在2月份发放工资时直接做成借:应付工资,贷:银行存款款,我现在要修改,要怎样修改,我也有点迷糊了。
连锁加盟商的投入,分红怎么核算的
老师,发票本身没收到,但是已申报抵扣,后销售方又红冲了
我方要申请开具红字信息表吗?销售方要把发票和红冲发票一起邮寄给我方吗?
你好 已经开红字发票 了 你就不用操作了 红了发票是应给你的