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跨季的红字发票怎么写分录?

2025-10-15 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-15 16:12

同学,你好
你是销售方?

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快账用户7381 追问 2025-10-15 16:14

是的,是手机店,个体户查账征收,

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齐红老师 解答 2025-10-15 16:17

同学,你好
借:应收账款 负数
贷:主营业务收入 负数
应交税费-应交增值税-销 负数

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快账用户7381 追问 2025-10-15 16:19

上季度做的银行存款,没有用到应收账款

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齐红老师 解答 2025-10-15 16:19

同学,你好
银行存款退回了吗?

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快账用户7381 追问 2025-10-15 16:35

没有,9月又重新开过了一张

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齐红老师 解答 2025-10-15 16:41

同学,你好 那就用应收账款

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快账用户7381 追问 2025-10-15 16:53

正负数发票都不用应收账款。

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齐红老师 解答 2025-10-15 16:58

同学,你好 就是中间科目,你这个应收账款一正一负,就抵消乐

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同学你好, 如果是销售方 借,应收账款,负数 贷,主营业务收入,负数
2021-01-15
您好,
借:费用或成本
贷:应付账款
应交税费-进项转出
2024-09-04
您好!就按之前做的分录,数字做红字即可
2022-02-08
你好,跟之前分录一样,但是金额用红字
2021-01-05
您好,把前面的分录做负数,再做正数就可以
2025-08-12
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