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跨年专票,红冲重新开蓝字发票,分录怎么做?

2025-08-12 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-12 10:34

您好,把前面的分录做负数,再做正数就可以

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齐红老师 解答 2025-08-12 10:34

那个主营业务收入用利润分配-未分配来替代

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快账用户3341 追问 2025-08-12 10:42

当时分录是 借:成本1000 借:待认证进项100 贷:预付1100 更正红字 借:成本1000 借:待认证进项100 贷:预付1100 蓝字 借:成本1000 借:进项100 贷:预付1100 对么?

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齐红老师 解答 2025-08-12 10:52

可以的,这样一正一负不影响

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您好,把前面的分录做负数,再做正数就可以
2025-08-12
是的,对的,是这么做的。
2023-12-06
你好,冲红按原来的分录做负数,重开按发票做分录,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,两个一正一负相抵,
2021-03-30
你好是销售方的是吗
2024-02-01
可以不用做的, 跨月的篮字和红字都要做
2025-08-09
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