你好,这个计入到营业外收入税收减免。

老师上个月没有计提直接预缴了导致应交税费科目部分借方有余额怎么处理 在8月重新加一张单纯计提的凭证吗
我的应交印花税余额还挂着500多元,是21年12月份计提的。当时电子税务局里没有跳出印花税的申报,然后就一直挂在账上,应该怎么处理?
这个月印花税计提了0.21元,报税的时候减免了0.11元,系统显示需要交0.1元。实际在税费缴纳那里没有这个钱,是不是印花税低于1元就免了?这样怎么入账呢
老师您好,麻烦请问23年底处理的固定资产,在24年1月份发现之前计提折旧时科目颠倒了,导致少提折旧5千多元,现在调整了错误,这个资产的累计折旧余额在贷方5千元,怎么处理账务呢
老师你好,我们公司的车,现在报费了,账上有体现的价值是351447.91元,保险公司赔了159000元,我现在要怎么处理呢,还有个这个351447.91元有可能是以前没有计折旧导致有这么多余额也有可能。我现在要怎么处理呢‘
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
借:应交税费-应交印花税 贷:营业外收入-税收减免 ?
你好,对的,就是这样子做。
这个增值税结转对吗
没明白你意思,你为什么会转到多交?
进项大于销项,老师上课时是这么说的
你好进项大于销项不需要结转
不需要结转?系统不会自动结转啊?确定不需要结转吗
你好是的,按照现在的会计制度不需要结转,只要在申报表上留底就可以了。
不是也得做个一次结转吗,进项税和销项税月末余额不是为0吗
你好,不需要做结转。他们可以有余额。
是可以有余额,之前肖老师上课时说过,但是到年末都需要结转,最好是在每个月末结转不是吗?月末余额一般不是在未交增值税的借方或者贷方吗?
你好,你想结转就结转,会计制度上面没有要求结转。
那我之前直接转到未交增值税科目下面了,现在未交增值税科目下面贷方有一个负数余额怎么处理
你好你可以写到借方啊,这个没关系的。
当时就按我昨天截图那个做到未交增值税下面了,还是对着肖老师的笔记一步一步做的,现在要调整过来吗,现在贷方余额负数
你好,其实贷方负数和借方正数效果是一样的,可以不用去改。
意思就是进项大于销项月末结转时,留底税也可以结转到未交增值税科目下面是吧
你好都可以结转到未交增值税下面的