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8月份计提了0.61元的印花税,申报缴费时没有提示要缴费,导致现在账上贷方余额有0.61元,这个怎么处理好?

2025-10-15 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-15 16:19

你好,这个计入到营业外收入税收减免。

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快账用户7014 追问 2025-10-15 16:20

借:应交税费-应交印花税 贷:营业外收入-税收减免 ?

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齐红老师 解答 2025-10-15 16:21

你好,对的,就是这样子做。

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快账用户7014 追问 2025-10-15 16:24

这个增值税结转对吗

这个增值税结转对吗
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齐红老师 解答 2025-10-15 16:25

没明白你意思,你为什么会转到多交?

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快账用户7014 追问 2025-10-15 16:29

进项大于销项,老师上课时是这么说的

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齐红老师 解答 2025-10-15 16:29

你好进项大于销项不需要结转

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快账用户7014 追问 2025-10-15 16:39

不需要结转?系统不会自动结转啊?确定不需要结转吗

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齐红老师 解答 2025-10-15 16:40

你好是的,按照现在的会计制度不需要结转,只要在申报表上留底就可以了。

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快账用户7014 追问 2025-10-15 17:14

不是也得做个一次结转吗,进项税和销项税月末余额不是为0吗

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齐红老师 解答 2025-10-15 17:14

你好,不需要做结转。他们可以有余额。

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快账用户7014 追问 2025-10-15 17:22

是可以有余额,之前肖老师上课时说过,但是到年末都需要结转,最好是在每个月末结转不是吗?月末余额一般不是在未交增值税的借方或者贷方吗?

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齐红老师 解答 2025-10-15 17:24

你好,你想结转就结转,会计制度上面没有要求结转。

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