要在附表里边填差额扣除的金额,
老师o(^o^)o请问收到政府补助50万,开收据,没开发票,是记营业外收入么?需要交增值税么,需要填未开票收入么?
我是建筑业一般纳税人,选择差额计税,收到甲方的工程款280对方要求开专票,我承包出去250万,我按差额30万缴纳增值税,我可以给对方开280万的专票吗
老师您好!我有个项目,前期回款250万元,借:银行存款:250万,贷:无票收入194万,贷:应交增值税6万元。增值税已交。现在给甲方开发票500万。我应该怎么做分录,把前期的无票收入和增值税冲掉比较合适?
个体工商户按1%核定征收。如果收入是100万,那个税应该怎么算?100万*1%=1万(应纳税所得额),(1万—5000)*5%=250元,是这样算的吗
老师 小规模清包工项目是按照差额后的金额申报增值税,但是所得税没有差额的说法。 例如我一季度的收入200万 分包120万,我增值税申报的本期收入揽是200-120 。所得税营业收入填写的又是200,两张表的收入金额不一致了?
老师,我们是一般纳税人运输公司,处理了一台车,是在2020年购买的,当时是小规模纳税人,那现在报税是可以按3%减按2%简易计税吧?假如进项够抵扣,是不是可以不选择简易计税
印花税多计提了0.01元,是下季度调账还是更正申报报表和增值税及所得税呢?
哪个老师有管家婆软件的教程
个体工商户,银行账户里面的钱可以直接打到法人代表的卡里吗?如果打了,怎么做账
个税扣缴换电脑就没有里面的资料了,有什么办法吗
老师帮我看下,这个物流公司内账,账套,用哪种财务软件好点儿
请问全盘会计的每个月一步一步详细做什么?
老师,您好,残保金系统里统计的人员包含了劳务报酬人员,残联说包含劳务报酬人员,我们怎么跟他们交涉
填报劳务报酬是按价税合计金额还是价税分离金额报
请问老师,供货商之前一直未开进项给我们,我们税已经交了,现在开进项只能抵扣以后开的销项发票,但是现在的项目已经完了,暂时不开票了,所以想知道现在开的增值税进项发票认证抵扣有期限吗?怕久了无法抵扣了。
这是相对的图片
3季度开了89万多,本期扣除的一样多89万,做账怎么做?增值税当期收入为0
增值税收入当季度就是0的哈,按开票金额做收入
那增值税表和利润表比对不通过?
差额的收入和抵扣一样
做账收入就是 借:银行存款 贷:主营业务收入 增值税主表的收入还是开票收入,只是差额扣除了