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老师您好!我有个项目,前期回款250万元,借:银行存款:250万,贷:无票收入194万,贷:应交增值税6万元。增值税已交。现在给甲方开发票500万。我应该怎么做分录,把前期的无票收入和增值税冲掉比较合适?

2022-05-19 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-19 11:34

 你好;      是的。先红冲无票收入  ;在按500万做收入    到时 税额会抵减的   

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快账用户9792 追问 2022-05-19 11:45

先冲红无票收入?也就是说先做以前无票收入分录的反向分录。然后再做500万的开票收入。对吗?

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齐红老师 解答 2022-05-19 12:04

 你好;   是的。 对的; 就是这个思路   

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 你好;      是的。先红冲无票收入  ;在按500万做收入    到时 税额会抵减的   
2022-05-19
你好这个不是,借预收 30万,贷主营业务收入,应交增值税,这样,同一个客户不要挂几个往来科目,这个不方便查账
2021-07-09
你好第二个分录最好,分期确认收入
2024-02-06
假设增值税13% A公司做账 借银行1万 贷主营业务收入1/1.13 应交税费增值税1/1.13*0.13
2023-03-21
那你开票的时候就不用做账了,你之前已经确认收入了,账务处理没问题。
2022-07-03
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