同学你好 一般纳税人开专票差额纳税的话只能差额纳税 ,差额开专票 你开280万的专票税率就是9%
我们是清包工劳务一般纳税人,简易征收500万,开给甲方500万百分之3的专票,分包出去400万,开给我们百分之1的专票,差额部分100万已经预缴税款,回到主管税务机关,不要再交增值税了吧
我是一般纳税人公司,干了一个甲供工程,选择简易计税,一共100万。开了3%专票50万了。但是剩下50万,对方要求我开9%专票。也可以开么?
我是建筑业一般纳税人,选择差额计税,收到甲方的工程款280对方要求开专票,我承包出去250万,我按差额30万缴纳增值税,我可以给对方开280万的专票吗
建筑施工企业,老项目,简易计征的项目,如果到税务去差额交税,我给甲方开票金额为279万,我收到下面劳务分包发票是276,是不是就对另三万来征税,税务可不可以这样?如果我对甲方开279万,我收到下面劳务发票有420万,那这多的是不是可以留下次差额呢?
老师我们建筑业,承包工程,我们属于乙方,甲方要求发票税率9%,我们可以开出,但是,我们把工程分包出去,我们下游方 只能开普票3,或者专票3% ,要是都是普票可以吗,我们选择缴纳9%的销项税额
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
个体户查进项票在哪里查
我给对方开3%的专票可以吗
同学你好 建筑业差额纳税的税率就是百分之三
老师你说的不对,差额计税也可以全额280万开3%得专票,你在确定一下,因为分包方也开发票了,合一起正好是280万
差额纳税就是3%的税率 建筑业差额纳税就是3%
我说的是开票的金额,是可以280万开具专票的,不是差额开票,你要是差额开票,那人家甲方肯定不同意啊,
开票的话建筑业是全额开票税率是3%