同学你好 一般纳税人开专票差额纳税的话只能差额纳税 ,差额开专票 你开280万的专票税率就是9%

我是建筑业一般纳税人,选择差额计税,收到甲方的工程款280对方要求开专票,我承包出去250万,我按差额30万缴纳增值税,我可以给对方开280万的专票吗
建筑施工企业,老项目,简易计征的项目,如果到税务去差额交税,我给甲方开票金额为279万,我收到下面劳务分包发票是276,是不是就对另三万来征税,税务可不可以这样?如果我对甲方开279万,我收到下面劳务发票有420万,那这多的是不是可以留下次差额呢?
老师我们建筑业,承包工程,我们属于乙方,甲方要求发票税率9%,我们可以开出,但是,我们把工程分包出去,我们下游方 只能开普票3,或者专票3% ,要是都是普票可以吗,我们选择缴纳9%的销项税额
老师,你好,我是一般纳税人建筑工程公司,现在对方借我公司资质中标,我需要给甲方开100万发票出去。借我资质的公司承诺给我开100万油票专票进来,这样我的增值税是不是就不用交钱了啊?
老师,我公司是建筑服务行业,我们承包的项目是简易征收计税,开3%建筑服务发票,可以差额计税,现在甲方要求更改合同,导致我们开回来可抵扣作差额计税的劳务分包多开了发票,如果要求对方冲红上月开出的发票,对方具体要怎么做?对方问怎么把之前申报缴纳的税款申请退税?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
我给对方开3%的专票可以吗
同学你好 建筑业差额纳税的税率就是百分之三
老师你说的不对,差额计税也可以全额280万开3%得专票,你在确定一下,因为分包方也开发票了,合一起正好是280万
差额纳税就是3%的税率 建筑业差额纳税就是3%
我说的是开票的金额,是可以280万开具专票的,不是差额开票,你要是差额开票,那人家甲方肯定不同意啊,
开票的话建筑业是全额开票税率是3%