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季度预缴所得税报表,事项2,我们只有为境外单位提供服务,取得的收入,增值税免税是申报的,需要填这个事项2吗

2025-10-15 20:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-15 20:26

同学你好,能否截屏给我看一下,下班了,忘记了事项2 具体选项了, 记得税收优惠政策

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快账用户3223 追问 2025-10-15 20:26

事项二,他写了出口方式,发生了自营出口业务、发生了委托出口业务、承担了代理出口业务。而我们是给境外客户提供服务,取得的收入申报了免税收入增值税。

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快账用户3223 追问 2025-10-15 20:27

不确定要不要填

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齐红老师 解答 2025-10-15 20:54

同学你好, 让你久等了 刚才出去了 你家无需选择, 这里只是针对出口货物的企业。 只是出口服务 不要填写

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齐红老师 解答 2025-10-15 20:55

可以查看财税 2025 17号文。关于新版报表的填写说明

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同学你好,能否截屏给我看一下,下班了,忘记了事项2 具体选项了, 记得税收优惠政策
2025-10-15
您好,出口服务不填报
2025-10-15
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-09-11
您好同学, 《关于增值税销售额与利润表营业收入不一致情况的说明》 [统计局名称]: 我单位在填报统计数据过程中,发现增值税销售额与利润表营业收入存在不一致的情况,现将具体原因说明如下: 一、差异情况概述 我单位 2025 年度利润表营业收入为[X]元,而增值税销售额为[X]元,两者存在差异,差异金额为[X]元。 二、差异原因说明 我单位存在向境外单位提供完全在境外消费的服务的业务,根据相关税收政策,此类服务可享受增值税免税优惠。在业务发生时,由于工作人员疏忽,未及时在电子税务局进行免税备案,导致这部分免税收入未申报增值税。但在会计核算上,我们按照会计准则将这部分收入正常计入了利润表中的营业收入,用于企业所得税的申报。 这部分未申报增值税的免税收入金额为[X]元,具体业务详情如下: 三、后续整改措施 针对此次问题,我单位已高度重视,安排专人负责跟进免税备案事宜。目前,相关免税备案资料已准备齐全,并已提交至电子税务局,待审核通过后,我们将严格按照税收政策规定进行增值税申报,确保今后增值税销售额与利润表营业收入数据的一致性。 我们承诺今后将加强税务管理,提高财务人员的业务水平和责任意识,避免类似情况再次发生。 特此说明。 [单位名称] [具体日期] 以上说明需加盖单位公章,
2025-10-28
同学你好 这个是不交增值税的
2021-02-23
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