可以免增值税,但是所得税不免,你需要在申报的时候填写这个所得税申报表,你在收入里面填写就可以了。

寺院的门票,捐赠,租金收入 税务局说免增值税 但是需要交企业所得税 ? 我们是事业单位 需要填写哪些申报表呢
老师,我们单位报企业所得税时A类报表和增值税纳税申报表都已申报成功,是免税项目,但填写城建税时出现如下图即要到税务局核实,不知是怎么回事?
稽查让补交了2017年的企业所得税,增值税,附加税,滞纳金,她们那边说我补完税款写个说明就完事了。请问这个需要去税务所改报表还是再电子税务局操作?改完的表还需要再申报一遍么?
我们企业是民办医院,类型为民办非企业单位,通过财政厅非税收入收缴系统开出的门诊收费票据,这部分收入如何申报增值税?电子税务局获取不到这部分金额,是要手动填写吗?填在哪个位置?
单位性质是事业单位,但是呢做账呢又按照新收入准则做账,税务系统开具了发票所以产生了增值税,这种需要缴纳企业所得税?我看到税务系统也没有核定到企业所得税啊,电子税务局是申报的政府会计制度?这种到底需不需要申报企业所得税?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师 除了所得税申报表还需要填写其他的申报表吗?
老师所得税是所有的收入都不免吗?
没有了,并不是喔,事业单位如果有经营性收入,不需要缴纳税款的,
寺庙 哪一些属于经营性收入呢?
你租赁,出租就是属于应税租赁收入处理了的
老师我问的是哪一些属于经营性收入,不需要交企业所得税?门票收入算吗
第一道门票收入不缴纳,捐赠收入不缴纳。 租赁收入需要缴纳。