可以免增值税,但是所得税不免,你需要在申报的时候填写这个所得税申报表,你在收入里面填写就可以了。
寺院的门票,捐赠,租金收入 税务局说免增值税 但是需要交企业所得税 ? 我们是事业单位 需要填写哪些申报表呢
老师,我们单位报企业所得税时A类报表和增值税纳税申报表都已申报成功,是免税项目,但填写城建税时出现如下图即要到税务局核实,不知是怎么回事?
稽查让补交了2017年的企业所得税,增值税,附加税,滞纳金,她们那边说我补完税款写个说明就完事了。请问这个需要去税务所改报表还是再电子税务局操作?改完的表还需要再申报一遍么?
老师,我们这边企业是买水泥的企业,我们这边预先确认收入,然后再根据开票金额报增值税(我们收入全部要开票),现在税务局说我们的企业所得税申报收入数与增值税申报收入数不一致,要补交增值税,这要怎么处理
老师你好,我单位处置房屋,做固定资产清理最后借方资产处置损益余额146万。但是当月我们开具发票,差额征税收入139万,这个139万怎么做账啊,我们在增值税申报表5%收入按139万填的,企业所得税申报表没填。要是在企业所得税申报表填在哪填
个人出租住房。开普票,每月租金在10万一下,开1.5还是免税
老师您好!请问买十送一 金额那里公式怎么列 比方买那么多数量的东西 单价6.5元 用买十送一活动实际应付多少金额
这道题的答案是a吗?
老师,今天注会税法考了一道印花税之前是买卖合同,后面改为融资租赁合同,交税是只有交差额部分的印花税吗
不懂。为什么z的风险收益率是这个计算方法,书上没有找到这个公式
一般纳税人A(名下无机械),与甲方签订带人租赁、甲供柴油的租赁合同。 A给甲方开建筑服务*机械租赁9%专票,然后A向其他BCD等租工程机械,由于BCD 都是个人基本拿不到发票,这样A的成本发票就很少,向甲方开具销项发票数额比较大会不会涉嫌虚开,有真实业务
老师,请问一般纳税人公司,销项开的技术服务,进项抵扣开什么类型票进来比较合适?
这台车不是挂在公司的名下,是老板名下的小汽车。开回来的维修费可以抵扣进项税吗?
这个是除以3分之一吗?
法人私户转进公户附言备注注册资本金,可以做成实收资本吗
老师 除了所得税申报表还需要填写其他的申报表吗?
老师所得税是所有的收入都不免吗?
没有了,并不是喔,事业单位如果有经营性收入,不需要缴纳税款的,
寺庙 哪一些属于经营性收入呢?
你租赁,出租就是属于应税租赁收入处理了的
老师我问的是哪一些属于经营性收入,不需要交企业所得税?门票收入算吗
第一道门票收入不缴纳,捐赠收入不缴纳。 租赁收入需要缴纳。