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老师,公司在3月份开了380000的发票,到九月份才发货完,九月份是40000,要怎么做账

2025-10-16 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-16 10:05

同学,你好
你公司是销售方??

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快账用户7537 追问 2025-10-16 10:07

是的,老师

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齐红老师 解答 2025-10-16 10:09

同学,你好
如果只是开票,没有收入,就只做税金分录
借:应收账款
贷:应交税费-应交增值税-销

九月份是40000,这个是什么意思??
是9月份确认收入40000吗?

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快账用户7537 追问 2025-10-16 10:10

发货40000元价税合计,然后等于说380000才发完货,我是9月才来的,所以9月份要做帐怎么做在系统里

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齐红老师 解答 2025-10-16 10:13

同学,你好
9月份的账
借:应收账款 40000/1.13
贷:主营业务收入 40000/1.13

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同学,你好
你公司是销售方??
2025-10-16
你好 4月份开始怎么做的
2020-10-14
不行的(⊙o⊙)
2019-10-11
同学,你先计提个税,借:应付职工薪酬——工资   贷:应交税费——应交个人所得税  缴纳是:借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款
2022-10-17
同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,蓝字登记正确的
2023-11-06
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