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老师,您好,请问委外研发加计扣除,得从什么时候取得科技合同备案呀,是不是说,假如我这个项目6月份开展的,8月份才取得备案,我只能从8月发生的费用计算加计扣除,6/7月的费用不能加计扣除,还是说,只要加计扣除前取得就行,无所谓时间

2025-10-16 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-16 10:42

只要你实际有研发就行。

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你得有研发项目才可以加接扣除 现在没有研发这种有风险的,这个你们自己决定,你想要加计扣除的话,就做研发支出里面。
2022-12-29
您好,是21年开票在3季度申报上半年的
2022-01-18
您好,计算过程如下 2020年所得税(18000*12+30000*(1-20%)+2000*(1-20%)*(1-30%)+2000*(1-20%)-4500*12-3000*12-60000)*10%-2520=6752
2021-12-12
同学你好 意思是你不能享受
2022-11-07
不反结账调账(推荐):反结账操作可能会引起财务数据系统混乱,并且如果已经报送了财务报表等相关资料,反结账后重新报送会比较复杂。可以在 11 月份录入调整凭证来更正错误。 11 月做调整凭证,借:研发费用,贷:管理费用(金额为错记的研发人员保险费用)。企业所得税季度预缴申报有误,可在四季度或年度汇算清缴时按正确研发费用计算加计扣除,一般季度小误差汇算清缴统一处理
2024-12-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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