只要你实际有研发就行。
案例分析八 中国居民李某在某科技公司任职,2019年1月-12月每月在该单位取得工资薪金收入18000元,无免税收入;每月三险一金(专项扣除)个人缴费为4500元,从1月份开始享受子女教育和赡养老人专项附加扣除合计3000元,假设无其他扣除,当月工资月末最后一日发放。 其他收入如下: 2019年5月从乙单位取得劳务报酬收入30000元,稿酬收入2000元,特许权使用费收入2000元。 请问: 1.2019年王小二要加纳的个人所得税是多少? 2.个人所得税的征税范围是什么?
案例分析八中国居民李某在某科技公司任职,2020年1月-12月每月在该单位取得工资薪金收入18000元,无免税收入;每月三险一金(专项扣除)个人缴费为4500元,从1月份开始享受子女教育和赡养老人专项附加扣除合计3000元,假设无其他扣除,当月工资月末最后一日发放。其他收入如下:2020年5月从乙单位取得劳务报酬收入30000元;2020年6月取得稿酬收入2000元,特许权使用费收入2000元。请问:1.2020年李某应交纳的个人所得税是多少?2.个人所得税的征税范围是什么?3.个人所得税的专项附加扣除有哪些?扣除标准是什么?
请问:一般纳税人的研发加计扣除是包括,研发支出的费用化金额进行加计扣除,还有研发支出资本化后无形资产的累计摊销进行加计扣除么? 不是从今年4月1日开始,研发加计扣除要在每个季度进行预申报么?我接手的这家高新技术企业(一般纳税人),在申报季度所得税的时候没有研发加计扣除的申报表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相应产生高新收入的无形资产摊销,是否计入主营业务成本的项目中去?
老师,你好。我们公司2022年4月认定为科技型中小企业,我们在上个月的所得税申报时 “7.1 企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(科技型中小企业按100%加计扣除) 填了”30955.17,现在收到提醒函 研发费加计扣除额:30955.17 提示提 醒信息:您单位为企业所得税查账征收纳税人,《A200000中华人民共和国企业所得税月 (季)度预缴纳税申报表》中第7行“减:免税收入、减计收入、加计扣除”中加计扣除 优惠金额为1000的整数倍或者≤100000,可能存在享受不应享受的优惠事项的问题,这个是什么原因?
@郭老师 老师 我们实际没有研发项目 可是三季度申报所得税的时候税务通知说1-9月研发费用可做100%加计扣除,我们就扣除了30多万元 这30多万元就是从每月申报工资的员工当中选的6个人计算的 这个金额需要在账上体现吗? 因为我们成功申请了科技型中小企业 所以可以享受这个100%加计扣除
老师 一般纳税人 13个税点 账面上预付账款200万, 若是转到库存里, 这200万是不是要/1.13 ?
c也满16周岁,为啥还是限制
老师有一个问题,单位开了两家公司,公用一个账套(内账),现在老板有两张银行卡,1张是公司A的库存现金卡,另一张是公司B的公户,现在A公司库存现金卡转B公司公户一笔款,说是作为投资款,怎么做账呢?
个体开给公司的农产品3%的发票,公司可以计算抵扣9%吗
老师好补缴2023年_2024年12月的房产税和城镇土地使用税可以直接计入当期损益吗?八百多元
老师,比如我们找个人干了个活2000块,需要他去代开发票,但是税需要我们承担,他应该去开多少钱的发票呀
老师,小企业会计准则,今年汇算清缴时,所得税补税了,报送企业所得税季度申报与财报的利润表的净利润不相符,差额是汇算清缴补税的金额
公司有一位员工,申报了工资8186元,实发5568,,也已经入账了,但是在6月份时把申报的工资都删除了,现在导致个税申报工资总额与账上总额差额8186元,现在怎么处理?
老师,请问个人居间费的税率是多少?
基金证怎么弄,11月1号考证