借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
老师,我公司是搬运公司,有几辆车用了几年了要处理掉,卖给个人。我账务如何处理,要开票吗?税务如何处理。烦请告知!
老师,我们的车辆是固定资产,卖了给别人,我们开了发票,这个账务处理怎么做 收到钱后,账务处理怎么做
老师,你好,请问公司公帐给供应商个人账户转钱,然后没有发票冲账,这个账务如何处理呢?
老师,我们是建筑公司,房地产公司顶给我们一套155万的房子,没有手续,我们直接顶给了混凝土供应商,顶账金额是150万,这个差了5万,相当于给混凝土商优惠了,这个怎么做账务处理呀?
我公司由于支付不了欠款,要用车辆给供应商顶账,欠款85万,对方均未开票,已付款5万,剩余80万欠款我方按4折32万的车辆顶账,现在有几个难点 1.顶账车辆不是公司的而是个人的 2.顶完账之后对方估计也不会给开票 3.这样的顶账业务估计会有很多,都记营业外收入,那样会把亏损企业做成盈利企业,我们不想这样干 这样该怎么平账?
老师请问一下,我们公司是帮朋友代交社保,现在10月份不是税大变动嘛,不想帮她交了,那么去做减员,这10月份还需要交社保吗
老师,我想问一下就是我们销售货物,物流公司开的物流发票,备注那里把购买方的地址和电话写成了客户的信息,这样是不行的吧
老师,固定资产折旧,原值10000元,残值率5%,残值500元,每月折旧后,净值为0还是500?
老师,我还想问一下,外贸出口,报关单成交方是C&F,比如运费有$10,报关单是总价$1000,按照FOB来算收入申报,就不是1000-10=990,按照990来算收入呀
个体工商户报税具体流程怎么操作?个体户是不是每个月都是0申报?
老师,这个捐赠支出,我是按照12400填还是按照10973.45填?
老师,这个月预缴所得税,职工薪酬有什么说法么
老师、合并财务报表如何检查自己是否合并的正确?这中间有什么勾稽关系吗?
老师,本月申报9月份社保代扣个人部分做在9月份工资表里,补缴1—8月也代扣在九月,那么补缴的单位部分怎么做!等到下个月收到银行的回单再做账吗?我们是当月工资当月发。
湖南社保,老师为啥社保人员里面有新增员工的姓名,但是日常申报就没有新增员工的姓名,老师这是怎么了
借:应收账款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-简易计税
借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益
然后用这个应收冲应付就可以了