同学你好 用往来科目冲不可以吗
老师,我们这有个公司跟法人借了40万,如果年底要平账,这个怎么处理好一些?假如公司有很多收入来源,如果用这个收入去还钱,那么取得这个收入会有个增值税,还会涉及到企业所得税。如果说法人不需要公司还钱了,那这笔欠款走营业外收入,还是要交5%的企业所得税,这样理解对吗?还有一种情况是我大概看到有人建议说这笔钱可以由债权转股权,就是转为法人对公司的投资,因为公司目前没有实收资本,那可不可以入账为借其他应付款贷实收资本?这种情况是不是只交个实收资本的印花税,现在是减半政策的话是万分之二点五,我这么理解对吗,而且这三种方法利弊如何,老师能给些建议吗,因为我不懂税务筹划还有预警风险的,老板就是想省钱少缴税,这个该如何处理好一些?
我公司建筑企业14年刚成立时还是实缴制股份,公司股东通过财务公司打款到股东卡上共2000万,然后各个股东转进过公司账户计入实收资本(农行/公司运营时农行一直没用了),后期通过1、购买950万固定资产划出公司账户(实际没有收到这批固定资产/但是有普通发票而且每年也都在折旧),2、通过私人向公司借款的方式借走剩下的1050万元(买固定资产和借款都是农行借走的),之前的会计根据实际情况调账,冲红了以前的这3笔业务,使得账上看起没有收到股东的投资款,没有借款出去,购买的的固定资产还计入股东A名下,贷其他应付款-股东A 950万。他这样做我感觉不对,我是不是需要按照以前的业务把他的账调过来?因为现在A股东要退股,账上他名下是其他有应付款的
问题一:A欠了债务,房子在银行被抵押,能力还款,又逾期。A会找我们公司,我们公司会以400万收购A房子,不是实际收购,在公司名下的那种,先付定金给A,帮A撤掉房子的抵押,陆续会支付满400万给A,(400万大多数情况公司会找资方出款,等第三方买家回款了,支付资方本金利息,资方转个利息钱)撤掉抵押后,房子找第三方买家交易,让客户开个交易银行账户,把账户控制在公司,买家付款后,还完资方本金利息后把钱转回私户。有时没找到买家之前,A还有其他欠款利息,由公司承担,每次账户钱不够,会由四个老板按比例打钱进私户,有盈利按比例分配,是完结一个案子分一个,如果按正规做账,这种情况怎么弄?这属于什么行业 ?如果开票税目是啥?如果是一般纳税人,税率是多少? 问题二:公司业务是收购不良房产,以低价收购有负债的个人住房再找买家卖出,解决个人债务,赚取差价,收购中涉及到找资方垫资,支付资方利息。没有走公账,只记流水,之后经常涉及债权收购,怎么走公账?盈利了是记营业外收入吗?全额交所得税吗,能抵减公司日常费用成本吗?若以后经常收购,可以算作主营业务吗,这种收购债权,可以做主营收入吗,这种收购债券需要取得资质吗?
老师我想请教一个问题,我公司与国有企业公司做生意卖建筑材料给他,合同约定在每个月16号对账后(对象当天我们开全额发票给他)1——3月内付款70%.一年后付款5%.一年半后付款剩余25%.我现在就纳闷收入的确认时点和确认多少的问题,比如17号我们公司会把水泥发给对方(一天几车不等),水泥 是我们直接从厂家付钱买来直接发过去,不经过我们手,厂家大概一个月给我们开一次票。我们的会计是以开票时间为准确认成本和收入,可是这样我觉得会造成收入成本时间匹配不上,我觉得应该在发出水泥的时候就确认成本和收入,可是不知道对不对?老师能帮我分析下吗?很急
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
客户下的合同品名是番茄,因为是供应链系统下的单,所以供应商的送货单也是番茄,可是供应商又按照自己内部品名西红柿开了发票,就是合同和送货单一样,发票按供应商品名开,实际上是一个东西,可以吗
请问老师,甲单位从养殖户购入海参,甲单位经过泡发后,再出售给各个饭店,请问甲单位从养殖户购入时,是不用缴纳印花税的对吧,那再经过加工后,出售给餐厅的时候,需要缴纳印花税么,没有签订合同,但是是给餐厅开发票的。
老师 您好 去年一个管理费用70多万 当初做账 管理费用 70万 今年这部分发票冲红 钱也退了 如何做账?帮我写一下分录
公司未做税务登记要做工商年报吗
老师好,我这边是医院的财务,我们医院跟同仁堂合作,他们向我们提供中药和代煎中药的服务,那同仁堂是开什么类型的发票给到我们医院呢?
你好老师,我公司只有一台2023年采购固定资产14000元,2024年1月-5月折旧金额5000元,2024年6月固定资产清理9000元,账面没有固定资产余额了,请问2024年汇算清缴,资产折旧摊销表格,资产原值,本年折旧摊销,资产计税基础应该怎么填
老师,我申报个税失败,申报反馈信息:姓名[***],证件号码[321028197******]的以下数据校验不通过: 是否扣除减除费用为是时,“正常工资薪金”中的“基本减除费用”应等于[5000],实际填写的是[0]
员工工伤报销医药费,没法走保险,生产部的,我记制造费用吗
老师好,香港籍的员工在大陆兼职,个人所得税税怎么交?减除还5000吗?做汇算时还要两地合在一起吗做吗
老师您好,2024年12月计提了年终奖50万,2025年1月发放了一部分,2025年5月申报全年一次性性奖金。领导让账上冲2024年12月计提的年终奖。可以吗
怎么冲啊?老师教一下我
同学你好 就是先挂往来科目 然后用发票冲 如果没有发票再调增