你好,你开发票的话只能借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。小规模是1%的税率。

老师我是一家物业公司,我们购买的金税盘和维护费开的普通发票,其中金税盘金额为141.59税金18.41合计160 维护费金额264.15税金15.85合计280元 怎么做分录?抵扣时怎么做分录?
请问老师 客户开给我们的发票应该是6%的税率 但是开成了1%的税率(价税合计金额是一样的),他们不想重开票, 要退给我们5%的税点钱,请问这样可以吗?会计分录怎样做?
公司是小规模纳税人,上个月6月份开了40万的普票给对方公司,对方公司收到普票后7月份退回,说他们是一般纳税人,要我们开专票,想问下,我们要开专票的话,会承担哪些税?共计多少税金?
小规模纳税人,4-6月开普票108620,专票54000,税率都按1%开的,外账会计算的城建税金额是593.71,我怎么算都不是这个金额,请老师帮忙算一下
天猫里面开给天猫平台的消费积分,是属于销售费用吗,还是服务,怎么做分录,我一共要给天猫平台开800元的金额普票
老师,公司新增员工之前在比的公司上班,他的专项附加扣除是不是只用修改申报方式,选择现在所任职公司就可以了?
老师请问一下员工有小孩子要养,工资7000 扣除2000每个月5000不需要交个税。但是社保这个能买最低档的嘛?还是要按照7000买社保或者5000买社保?
老师你好,军人专用账户的社保可以转到职工社保不
老师,我们公司租对方的场地一共8年,但是租金按照一年付一次的租金,发票也是一年开一次,则我们公司对于租赁的场地计入使用权资产吗?如果计入使用权资产可以省略租赁负债折算现值那一部分吗?
老师,2025年的企业所得税,300万以内都是5%吗?
老师,我昨天问了其他一位老师了,他就是那个应交,就是我们没有认证的进项,不是要入账嘛,他那个入到待抵扣进项里面,他这个资产负债表儿上,他这个。等于就是负数儿,资产负债表儿的应交税费是负数。等于就是常年它就是负数,因为他总有库存呀,就是没有认证的都入账。那他这个常年是负数的话,就是会不会容易被税务局稽查?有什么其他的办法吗?
朴老师。 年货节涨价通知 尊敬的客户: 首先,非常感谢贵司长期以来对我司的支持与理解! "年货节"货量高峰临近,为确保服务品质与运营稳定,综合考虑目前情况,年货节旺季加价做如下费用调整: 一、加收费用: 1.全国流向0.01-1kg加收0.05元/票 2.全国流向1.01-3kg加收0.10元/票。 3.全国流向3.01-6kg加收0.20元/票。 4.全国流向6.01-999kg加收0.10元/kg。 二、执行时间:中心到件时间2026年1月8日00:00:00起; 给您带来不便敬请见谅。 顺祝商祺! 朴老师,云仓这种涨价是正常的吗?我公司必须要接收吗?
老师,想请教一个业务,我们库快递业务和高速MEC都是月结客户,12月份的费用都要次年1月份才能出发票和明细,这个放在次年1月份核算没问题吧。
2026年经营所得税还减半吗
老师;我开的出口发票不在免抵退里面在免税一栏里面
具体是多少,帮我计算一下可以吗,按正规格式排版,还有就是如果我补开了这个发票,是不是要先补报收入,,怎么补报,流程 告诉我一下,
你开了发票开多少就申报多少就可以了 借,应收账款1598.94, 贷,主营业务收入1598.94/1.01, 应交税费,应交增值税1598.94/1.01*0.01
,怎么补报收入,在哪补报,流程 告诉我一下,
这个金额不大,如果没补报收入 会抓吗
你好,你什么时候开就什么时候申报,这个不需要补申报。
我这个消费积分是1-6月的,要给天猫开票的话,不是要补报这个收入的企业所得税吗,之前1-6已经0申报了
你好,没关系的,你这个月开票,下个月申报就好了。
可以这样吗,和月份没关系吗
你好,可以的,不跨年的话一般没什么关系。
我还没开过发票,普票怎么开,在哪开,我是江西的,流程告诉我
你好这个在电子税务局开。
你可以看一下学堂的实操课。