你好,这个要改比较麻烦,需要从头改。
老师,请教个问题,我申报个人所得税时,发现申报的累计收入数与账面的应付职工薪酬的工资不一致,原因是差离职员工的工资,那怎么回事啊?
老师您好,多计提了去年12月工资,如果应付职工薪酬的借方本年累计是55000,贷方应付职工薪酬的本年累计余额是68000.8,多计提了8毛钱,今年1月的账就做少计提8毛钱,那做2022年企业所得税汇算清缴是账载金额和实际发生额和税收金额分别是什么?
23年12月的科目余额表,应付职工薪酬-工资本年借方累计和本年贷方累计的数怎么不一样?还有所得税汇算清缴职工薪酬的工资数据是不是看应付职工薪酬-工资这一项?
老师,我个税系统里面当期收入是应发工资数,但是我应付职工薪酬贷方帐载金额是实发工资数,在企税汇算清缴时报职工薪金账载金额时按照贷方累计数填的,那这个会不会显示个税申报个企税不一致?其实个税系统当期收入数-个税-社保个人扣除=我应付职工薪酬贷方数
你好老师,请问我如果要计提应付职工工资,是把应发工资加上应交个人所得税之和一起计入应付职工薪酬比如应发100,个税12,我要做的分录就是借管理费用112,贷应付职工薪酬100,应交个人所得税12这样吗
实际工时比例和定额工时比例计算工人工资,造成差异的原因,根据简化核算和满足管理要求的角度说明,应该如何选择工人计时工资的分配标准
老师,我们老板有个个体户,只有销项,没有进项,不是我开票,我给他做这个个体户的账,这样我有风险吗
销项税结转到未交增值税是月结还是年结?
老师好,小规模公司增值税附加税(教育附加,地方教育附加)可以全免吗
解除劳动合同赔偿金需要缴纳个税吗
请问企业所得税实际支付给职工的应付职工薪酬,这个填什么呢,申报个税上面工资减去什么费用
公司支付的技术咨询费,计入成本还是费用呢
老师,公司要交经营所得税款2万,但是现在公司没钱,我自己垫付的,因为现在要弄注销了,那我在做账的时候这个应交所得税费用我要先把这个平账了吗?计入我得往来款然后这部分往来款再转为营业外收入,,结转利润,那这部分是不需要再计入经营所得收入里面再去交一道税了是吧
这个什么意思之前好像没有申报过,1月注册的还在建
老师,请问天然气管道运输费需要缴纳印花税吗?申报的时候子目怎么选呢?
那么老师这种情况最好的方法是什么?一直这么申报下去吗?这个个税申报系统累计收入比应付职工薪酬借方就是实发数多一个月工资!公司是3月底成立的,我4月份计提的工资,然后4月份我就申报了个税,,(工资一般10号左右发放)
你好你某一个月报0以后就按照正常报就可以了。
10月份今天打算报,没感下手呢,但是10月份0申报,可9月份的账上做有工资啊
你好,你如果纠结这个,那你就只能从第一个月开始去更正。
老师我不想纠结,因为我不懂,这个月企业所得税报表多出来的职工薪酬那两项跟这个个税申报数据是要一致吗
你好,是的,要跟你申报的一致。
那到底怎么改啊老师,改动哪儿好
你好,就是你一开始报错了,10月是申报9月份发放的8月份的工资。 你看你企业是什么时候成立的?比如你是去年3月份成立的。那么4月份申报的时候,是要先报0,5月份的时候再报4月份发放的3月份的工资。
10月份申报个税填0影响企业所得税那个职工薪酬项吗
你好,是的,是会有影响的。