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去年开出的销项发票今年冲红了,那销项税额变负数,那税金结转分录怎么做

2025-10-16 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-16 13:45

你好,销项税额可以不用结转的。

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齐红老师 解答 2025-10-16 13:45

你如果一定要结转的话,你就看之前是怎么结转的。同样的结转就好了,只是金额写负数。

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快账用户4935 追问 2025-10-16 13:47

主要是期末留抵税额和转出未交增值税金额不一致

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齐红老师 解答 2025-10-16 13:48

你好,你能举例说一下吗?正常来说是一致的呀。

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快账用户4935 追问 2025-10-16 13:55

期末留抵税额=转出未交增值税借方是吧,老师冲红的那张销项发票税金是10万,现在账上了转出未交增值税贷方是10万了

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齐红老师 解答 2025-10-16 13:58

你好,是的,这个就会增加留底的税额,因为销项负数。会增加你可以留底的金额。

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快账用户4935 追问 2025-10-16 14:04

那不是转出未交增值对不齐了,账上一个是贷方,报表一个是借方,那老师我要怎么弄分录是什么

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齐红老师 解答 2025-10-16 14:07

你好,没明白你意思是可以对得上的呀。 比如你做了销项贷方负数 那你借销项负数,贷未交增值税负数

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快账用户4935 追问 2025-10-16 14:09

你说的是借转出未交增值税10万贷销项税额10万是吗

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齐红老师 解答 2025-10-16 14:12

你好是的,你写证书的话就是这样子。

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齐红老师 解答 2025-10-16 14:12

你写正数的话就是这样子。

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快账用户4935 追问 2025-10-16 14:15

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-16 14:16

你好,不用客气的了。

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