同学,你好
你是要计提什么?
某房地产开发公司系增值税一般纳税人。8月18日预售其开发的A——1房地产项目的房屋一套。售价1000万元。收到客户李先生预交800万元。采用一般计税方法。要求:计算应预交和应交增值税,并做出预收房款和预交增值税、售房、应交增值税和实际缴纳增值税的会计分录 谢谢!
你好,请问一般纳税人销项税额18,进项税额10,上个月留底10,那么缴纳增值税计提和下月缴纳时以及结转的分录怎么写,麻烦带上数写一下,谢谢,上月留底在应交税费未交增值税这里面
工程是异地项目6月开票的,6月份未预缴,所以在申报当月税的时候缴纳了税款,分录是借:应交税费-各项税费 贷:银行存款,8月份预缴的进行了抵减,请问分录应该怎么做?
老师您好,小规模纳税人2022年7-9月开了8万块钱的普票,开了16万块钱的专票(3%的税率),请问增值税和附加税是在9月末计提、还是在10月份缴纳的分录里计提?
请问老师,发放工资的时候计提个税,发放的次月才申报缴纳该月个税对吗?比如9月发放8月的工资,10月才申报缴纳8月的个税?所以8月的工资缴纳个税的分录应该在10月做?
实际工时比例和定额工时比例计算工人工资,造成差异的原因,根据简化核算和满足管理要求的角度说明,应该如何选择工人计时工资的分配标准
老师,我们老板有个个体户,只有销项,没有进项,不是我开票,我给他做这个个体户的账,这样我有风险吗
销项税结转到未交增值税是月结还是年结?
老师好,小规模公司增值税附加税(教育附加,地方教育附加)可以全免吗
解除劳动合同赔偿金需要缴纳个税吗
请问企业所得税实际支付给职工的应付职工薪酬,这个填什么呢,申报个税上面工资减去什么费用
公司支付的技术咨询费,计入成本还是费用呢
老师,公司要交经营所得税款2万,但是现在公司没钱,我自己垫付的,因为现在要弄注销了,那我在做账的时候这个应交所得税费用我要先把这个平账了吗?计入我得往来款然后这部分往来款再转为营业外收入,,结转利润,那这部分是不需要再计入经营所得收入里面再去交一道税了是吧
这个什么意思之前好像没有申报过,1月注册的还在建
老师,请问天然气管道运输费需要缴纳印花税吗?申报的时候子目怎么选呢?
项目税金呀,增值税,增值税及附加,企业所得税的计提和缴纳,需要注意的是发票是9月开的,10月16日才缴纳,缴纳时期是9月
同学,你好
借:税金及附加
贷:应交税费
借:企业所得税
贷:应交税费
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
增值税是通过未交增值税吗? 计提怎么做呀
同学,你好
计提就是你的收入,费用成本分录。
就是应交税费-应交增值税-销,应交税费-应交增值税-进,
预缴增值税?也用销项和进项吗?
同学,你好
你不是要计提,这个就是计提。
预缴的分录
借:应交税费-预缴增值税
贷:银行存款
计提预缴增值税是不是 借应交税费 未交增值税 贷应交税费 预缴增值税呢
同学,你好
不是的,增值税计提,就是做收入、成本费用的分录,里面的进项,销项,就是计提
没理解呢
收入的分录,是应交税费-应交增值税-销
成本费用的分录,应交税费-应交增值税-进
2个差额就要缴纳增值税
预缴哪里有进项啊 意思是把预缴和月度税金放在一起吗?
同学,你好
所以增值税,就做预缴的分录
借:应交税费-预缴增值税
贷:银行存款
不用计提是这样波 我把我做的给您看下 缴纳的话就在10月份做 借 应交税费 应交所得税 应交税费 教育费附加 地方教育费附加 城市维护建设税 贷其他应付款(老板微信支付的) 借 应交税费 应交增值税 贷 其他应付款 是这样吗?
同学,你好
嗯嗯,是的
好的 我看有些人是把预缴增值税是用的 未交增值税 这两个有什么区别吗? 未交增值税是代账公司之前用的科目
同学,你好
这可能是对方的做账习惯,一级科目是一样的
好的 那我用预交增值税把 10月份做一笔就可以了是波
同学,你好
嗯嗯,是的