借: 库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款
购入时计算抵扣
我公司是一般纳税人,采购的免税的种子,给我们开的普通发票,我们该怎么进行抵扣增值税?麻烦老师解答一下,谢谢。不是说购买免税农产品可以抵扣进项税额嘛?
老师好,公司是采购蓝莓等制成蓝莓干销售,采购蓝莓算采购农产品,对吗?如果算的话,我们可以申请开农产品采购发票,这样一般纳税人就可以计算抵扣,抵扣十个点,对吗?
老师,不得免征与抵扣税额抵减额是什么意思?我们食品公司收到的农民自产自销免税发票是抵扣9个点的,那么出口免抵退税不能抵扣进项用吗?
我开的是收购农副产品发票,可抵扣9,增值税申报提取数据时,这个购进的金额自动提取到表一免税销售额里了,收购发票也不是销售啊?
请问下 我是一般纳税人,取得对方开进来的免税农产品蓝莓的普通发票,它的进项是可以抵扣的,按9个点进行抵扣,它的会计分录怎么入账
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
进项税额是0
购入时计算抵扣,按9%
比如现在发票金额是212160,税额是0,可以抵扣税额19094.4,我如果做账借,库存商品212160 进项税额19094.4 这样应付账款和发票金额就对不上了,发票应付金额是212160
金额要减去进项才行
库存商品入账不能按照发票金额,要减掉抵扣的进项税,是这个意思是吗
是的,你的理解是对的。
谢啦老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!