开票10个月的租金 当月确认收入即可
老师您好,请问今月收到厂房半年租金收入,已经开具增值税发票。当期增值税确认纳税义务的发生时间。当期企业所得税确认1个月的租金收入,会计上如何确认收入??
老师,我公司出租房屋,一个季度预收一次房租,发票在收款当月开发票,我确认收入是逐月确认房租收入,我想问下,每月确认收入,要有附件吗?
你好 ,我公司出租仓库,当月就收到全年租赁费,当月可确认收入,还是从下月确认收入啊!这不用开增值税发票吧!我们开的是收据
对外出租房租,一次收取一年的租金,于收到租金的当月全部开具发票,应该于开票当月一次性确认收入?还是按每月确认收入? 同种情况下,收取的物业费该如何确认收入?
想咨询一下,权责发生制确认收入,是开发票的当月开始摊销确认收入,还是次月开始
老师,您好,个体户给业主发工资可以税前扣除吗
老师,更正以前年度增值税申报表,需要补缴,以前缴纳的增值税填写在哪里
老师,个体工商户报经营所得时是按季度的利润报还是按本年度的来报?
老师,请问一下企业所得税申报选择减征咋算的啊?
老师,请问针对电商平台开始申报后台销售数据,小规模国内电商收入填报季度超30万要交增值税,国际平台如亚马逊速卖通这种算出口货物吗?出口不是免增值税的吗?这块增值税如何申报,免增值税吗
一般纳税人100元专票怎么换算小规模3%专票普票和无票,老师可以写一下计算补助吗?
老师如果有异地预缴,请问年底增值税如何结转?
异地预交增值税,税款所属期选成了8月份,本月申报9月所属期税款,预交的金额带不出来,请问怎么办?
出口技术服务 可以退进项税嘛
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我 6 月份申报了 11 万(含税)未开票收入,当时厂家说直接用一张进项发票以销售折让的方式退回去给他们,这个进项也没有开给客户的,我用了一张 12 万(含税)的进项红冲了 10 万的金额给厂家,7 月份的时候我把这个未开票收入红冲了,请问这个需要怎么样做分录?7 月份我也有一些正常的蓝字发票的,我 7 月份也要补 6 月份未开票收入的分录,还有退回去的库存要怎么样红冲呢,麻烦老师给我指点,最好有分录[愉快]
那收入和折旧不就对不上了吗
是的,一次性开票了,增值税申报会按10个月的申报
我是说当月确认 当月的收入 折旧是下个月再提 收入和成本费用时间不就对不上了?
若要匹配成本,可分月确认收入,但增值税销项要按发票上的
嗯 分月确认收入 是不是在开始折旧的时候再确认收入 放学1啊折旧不确认收入是吧
增值税是10个月的
放学不折旧不确认收入是吧
当月不折旧不确认收入是吧
当月出租,当月开票了,当月就要确认收入
那收入和折旧的期间就对不上了
是,收入和折旧的期间就对不上,有一个月差