境外研发费用可加计扣除的金额为60.8万元。先按境外费用76万的80%算出60.8万,再与境内100万研发费的三分之二(约66.67万)比较,取两者较低值60.8万。
例1: A企业(非科技型中小企业)2018年委托非关联境外B企业研发,假设该研发符合研发费用加计扣除的相关条件。A企业支付给B企业110万元;A企业境内符合条件的研发费120万元。 A企业委托境外研发费用=110×80%=88万元 A企业境内符合条件的研发费用三分之二部分:120×2÷3=80万元 A企业可加计扣除的委托境外研发费用为80万元(委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分) 2018年,A企业加计扣除的研发费用金额:(120+80)×50%=100万元。 请问这道题的最后,(120+80)×50%是什么意思
甲企业2021年境内符合条件的研发费用为210万元,当年甲企业委托境外乙企业进行研发活动,符合独立交易原则,也符合研发费用加计扣除的相关条件,且研发活动未形成无形资产,甲企业支付乙企业委托研发费用120万元。 【解析】委托境外研发费用按实际发生额80%计算 =120×80%=96(万元)<210×2/3=140万元, 甲企业委托境外研发费用在按规定据实扣除的基础上,还可以加计扣除的金额为96×75%=72(万元)。 老师您好,这最后加计扣75的政策是企税的哪个
老师,一般企业,委托境外研发费用100万元,境内240万元,那么境外研发费用总共可以扣除的金额是100+100*80%*75%还是100*80%+100*80%*75%
2023年甲企业(非制造企业)研发费用账户中的研发人员工资及“五险一金”50万元、外聘研发人员劳务费用5万元、直接投入材料费用20万元,支付境外机构的委托研发费用70万元(均未形成无形资产),下列关于该业务的企业所得税相关处理,说法正确的有( )。 A.境内研发费用可以加计扣除33.75万元 B.境内研发费用可以加计扣除56.25万元 C.委托境外进行研发活动所发生的费用可以加计扣除37.5万元 D.委托境外进行研发活动所发生的费用可以加计扣除50万元 E.委托境外进行研发活动所发生的费用可以加计扣除56万元
在境外有研发费用支出,境内没委托外面机构进行研发,境外的研发费用可以加计扣除吗,按什么 比例加计扣除呀?
老师,更正以前年度增值税申报表,需要补缴,以前缴纳的增值税填写在哪里
老师,个体工商户报经营所得时是按季度的利润报还是按本年度的来报?
老师,请问一下企业所得税申报选择减征咋算的啊?
老师,请问针对电商平台开始申报后台销售数据,小规模国内电商收入填报季度超30万要交增值税,国际平台如亚马逊速卖通这种算出口货物吗?出口不是免增值税的吗?这块增值税如何申报,免增值税吗
一般纳税人100元专票怎么换算小规模3%专票普票和无票,老师可以写一下计算补助吗?
老师如果有异地预缴,请问年底增值税如何结转?
异地预交增值税,税款所属期选成了8月份,本月申报9月所属期税款,预交的金额带不出来,请问怎么办?
出口技术服务 可以退进项税嘛
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我 6 月份申报了 11 万(含税)未开票收入,当时厂家说直接用一张进项发票以销售折让的方式退回去给他们,这个进项也没有开给客户的,我用了一张 12 万(含税)的进项红冲了 10 万的金额给厂家,7 月份的时候我把这个未开票收入红冲了,请问这个需要怎么样做分录?7 月份我也有一些正常的蓝字发票的,我 7 月份也要补 6 月份未开票收入的分录,还有退回去的库存要怎么样红冲呢,麻烦老师给我指点,最好有分录[愉快]
城镇土地使用税是什么时候需要报?
不是和100*80%的三分之二进行比较吗?
是按我上面的来做的
这个题的第(4)问的答案解析是不对吗?
这个题没有问题,是正确的
解析是用境内委托研发的220乘以三分之二和境外研发的80%进行比较的
同学你好 就是这样计算的
那你刚才在我举的例子里面,用100*2/3来进行比较的
是呀,境内的三分之二和境外的百分之八十比较呀 我没写错
如果是境内委托研发,是拿委托的全额去比较?还是和委托的80%去比较呢?
境内委托研发,按实际发生额的 80% 计入委托方研发费用,再据此加计扣除。
比如,境内委托研发金额x,确定境外委托研发可加计扣除的时候,是用x去和境外委托的80%比较呢?还是和x的80%去和境外委托的80%去比较?
用境内委托研发金额 x 的 80%(即 x×80%),先计入境内符合条件研发费用总额,再算总额的 2/3,最后和境外委托研发的 80% 比较,取低者。