你好,这个跟开票一样,是计入借应收账款等,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税
老师,发票怎么导入报税系统?是在电子税务局里还是在在开票系统里
金税盘系统的客户资料怎么导入广东省电子税务局全电开票系统
老师全电发票开具以后一定要在电子税务局入账吗,我们企业去年11月份开始开局全电发票,账务系统做账的从来没有电子税务局入账,要紧不?
老师:下午好!发票系统的增值税与电子税务局报税系统的增值税不符,电子税务局报税系统增值说多了0.07.因无法修改,电子税务局已报税,账面怎么调整?
电子税务局的发票必须要在系统做入账标识?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
老师,2024年8月份股东实缴了3000元有备注投资款,当时没有交印花税也没有公示,由于没有及时打银行流水做账,在2025年6月做账记实收资本科目,现在10月份可以补交实缴资本的印花税和公示吗?需要去修改2024年第三季度的印花税和汇算清缴的报表吗?该怎么做?
老师你好,我公司为一般纳税人,主营废旧资源回收销售,竞标购得一处不动产~土地及建筑物,取得专票400万,缴纳了印花税1千及契税13万,怎么做分录入账
就是个人经营所得税,我那成本费用那里要加上那5000块钱的生活费吗?个体经营都是没领工资的,如果不填,不加上这5000的话,它这里显示要纳税80,那我点提交的时候是预缴80,还是它会自动的减5000的生活费,到时候缴费那里是零
麻烦老师,咨询一下,2025年第三季度的预缴企业所得税的支付应付薪金,如果企业在2025年4月之前发放2024年10万元和2025年1-8月份的50万元,共计60万元,那么应该填多少支付工资薪金呢?
老师,提取备用金,为啥不是,借备用金,贷银行存款,而是。借其他应收款,贷银行存款呢?
次月 开票抵的时候怎么做分录
你好,先做负数金额冲减,然后按发票金额重新做一次。分录都是一样,只是金额一正一负。 借应收账款等,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税