就以系统的为准税款差额记到营业外收支

老师,金蝶系统的凭证还没做完,影响电子税务局的增值税申报吗?
老师,可以说下月头怎么报税啊?国家电子税务局系统,然后报增值税和那些附加税吗
在电子税务局申领了增值税电子普票,为什么在金税盘开票系统下载不了读不入开票系统
老师:下午好!开票系统税金为3066.42,电子税务局报税系统税金为3066.38,我申报修改,但是改不了,只能按3066.38申报,记账的时候,怎么做凭证?
你好!增值税应交税费跟电子税务局申报系统算出来的差0.02,这种情况要怎么调账?
第二季度现金流量表的期初余额填的是第一季度的余额还是上一年的12月余额
老师,请问福利费没有记到应付职工薪酬科目核算,发生时直接借管理费用福利费,贷银行存款了,这种情况,所得税季报和汇算清缴的时候应付职工薪酬的金额=应付职工薪酬贷方金额+管理费用福利费的金额,是属于调表不调账吗?还是应该把账更正完再报税?哪种方法更好一点?
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬里面,直接记到管理费用了,当时是借管理费用福利费,贷银行存款了,年末的时候可以把一整年的福利费补记到应付职工薪酬里面吗?如果可以怎么做分录?
制造业企业,一直没有营业,做的零申报,注册资金5000万。老板又舍不得注销了,说有商标权,最好的办法是不是做减资,还有别的办法吗
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬科目,所得税季报的时候应付职工薪酬发生额用把管理费用里面的福利费加上吗?还是和账一致就填应付职工薪酬的贷方金额?
老师,小微企业是5%的税率吗
人力资源公司,新员工很多,报个税入职日期填错了的话,怎么快速批量的修改入职日期
子女教育,赡养老人,初级证书,发工资分别能扣多少不用扣个税
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
懂老师,有问题请教您,发您邮箱明早帮我看下可以吗
借:应交税费,增值税,贷:营业外支出吗?
多交税款是借营业外支出贷银行存款。
某小规模企业账上确认的增值税额为500元,申报表中的增值稅额为500.1元,账表相差的1分钱。 借:营业外支出 0.1 贷:应交税费一应交增值税 0.1 借:应交税费一应交增值税 500.1 贷:银行存款 500.1
就是实际多缴纳一分钱是不是?
这个是我找到的例子,和我的情况一样,只不过,我是7分钱
你好 是多交了还是少交了 是这个意思 确定一下
某小规模企业账上确认的增值税额为500元,电子税务局申报表中的增值稅额为500.1元,我实际缴纳也是500.1 与我得账面相差0.01
你好 借 营业外支出 0.1 交交税费 500 贷银行 500.1
你能确认我发的例子是合适的就行
你好 你好 借 营业外支出 0.1 交交税费 500 贷银行 500.1