其实你这个操作本身不对。 2月份发放,应该3月份申报。
老师,2月份发放1月份工资,1、所属期2月份个税申报1月份工资(按发放而不是按计提)2、工资表有应发工资和实发工资,个税申报按应发工资对吗?计提时应付职工薪酬-工资金额=应发工资合计数
老师,企业所得税申报,事项1职工薪酬那里,已计入成本费用的职工薪酬是应付职工薪酬贷方1-9月累计数,实际支付给职工的应付职工薪酬是借方应付职工薪酬~工资部分,这里面还包含去年12月份的工资,也需要算在内是吗
我是一般纳税人,这个月季报,职工薪酬 已计入成本费用的职工薪酬填什么数据,实际支付给职工的应付职工薪酬填什么数据呢?
老师你好: 1、福利费并入了工资薪金申报了个税,那申请季度所得税报表中”职工薪酬-实际支付给职工的职工薪酬“包含这个福利费吗. 2、“职工薪酬-实际支付给职工的职工薪酬”取数是取12月-8月还是1月到8月的,工资都是下月发上月的
1月工资1月计提做账 2月发放 且2月申报个税的数据是1月的计提工资数 那么现在填列所得税申报表时: 已计入成本费用的职工薪酬数据和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么确定数据
公司购买的原始股出售了。账面上记得是长期股权投资,那这次卖出股票取得的银行存款怎样记账?
公司劳务派遣员工的培训费是否需要计入职工教育经费?
老师我是小规模纳税人,就是我做8月份的账我需要计提附加税吗?
老师好,我们给个人赔款5000,收到保险公司的4800,这个该怎么做账呢
老师请教一下社保招工,合同期限,有固定,无固定。这两个选那个哈,
老师您好,公司领导的朋友有个实用新型专利,想通过公司给他过一下账,如果只是对公过账,那边开发票,然后又对私把钱转回,这个专利不过户,对公司这边有什么影响吗?
老师您好,麻烦问一下,21年开出的增值税专用发票,因开票错误对方一直没有认证,现在我们能开红字发票吗?
老师我是小规模纳税人,,现在需要调整24年12月收入,我需要更改24年增值税申报表,我的凭证是做到当期,通过以前年度调整科目做的凭证,我24年的财务报表需要更改吗,都需要改哪些
餐厅的量本利平衡点怎么算[抱拳R][抱拳R]只有内向报表,内帐利润表上有营业收入,食材和酒水合计数,费用合计,这利润表的净利润算法是营收-食材和酒水合计-费用合计净利润。按照这个报表数据,怎么算量本利平衡点?
老师在3月份做销售收入账时把应交税费—销项税额,和主营业务收入金额同时记一样的数字了,导致应交税费销项税额多了出现余额了,在9月份做账发现了这个问题可以直接冲减调整过来吗?
那现在要怎么弄
你好,你是现在申报的话,你计提的就按照1~9月的做,然后支付的就按照1~8月的金额填。
那么我支付的金额包含着24年11月和12月的 需要扣减掉吗
你好是的,这个是需要减掉的。
好的 谢谢
你好,不用客气的了。