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我公司销售车辆,车款收入分成了三份,一份客户支付,一份政府政府,一份我公司补给客户,比如开票金额10万的车,客户支付95000,政府4000,我公司少收1000,这个公司减免给客户的1000要入什么科目?

2025-10-17 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-17 11:20

公司减免给客户的 1000 元,本质是为促进销售给予的价格折让,应冲减当期销售收入。 账务处理: 确认收入时,按实际应收金额(客户支付 95000 %2B 政府 4000 = 99000 元)确认收入,减免的 1000 元直接冲减 “主营业务收入”。 借:银行存款 95000 借:应收账款(政府补助部分)4000 贷:主营业务收入 99000/(1 %2B 适用税率) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)(按 99000 元计算)

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快账用户5209 追问 2025-10-17 11:22

发票按10万开了,不能直接冲减收入吧?

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齐红老师 解答 2025-10-17 11:22

那这个红冲就可以了

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快账用户5209 追问 2025-10-17 11:26

需要什么资料证明吗?

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齐红老师 解答 2025-10-17 11:27

这个不需要呀 你开折扣发票就行了

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快账用户5209 追问 2025-10-17 11:30

当月没有开,是9月的业务,10月可以开吗?

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齐红老师 解答 2025-10-17 11:32

对的 开折扣发票就行

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公司减免给客户的 1000 元,本质是为促进销售给予的价格折让,应冲减当期销售收入。 账务处理: 确认收入时,按实际应收金额(客户支付 95000 %2B 政府 4000 = 99000 元)确认收入,减免的 1000 元直接冲减 “主营业务收入”。 借:银行存款 95000 借:应收账款(政府补助部分)4000 贷:主营业务收入 99000/(1 %2B 适用税率) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)(按 99000 元计算)
2025-10-17
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