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老师,我们收到一笔补贴,补贴和主营业务量有关,那这笔补贴我们是做营业外收入的,也应交增值税,那这个税率是选哪个,我们有9和6,另这个税额在哪填报呢

2025-10-17 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-17 13:58

你好,其实这种应该做其他业务收入或者做主业务收入。是跟你的货物一起当作价外费用

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齐红老师 解答 2025-10-17 13:58

你的货物是6%,它就是6%。

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快账用户6685 追问 2025-10-17 14:01

做主营业务收入?

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齐红老师 解答 2025-10-17 14:01

你好做主业务收入和其他业务收入,要看你本身的货物或者服务是计入什么科目的。

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快账用户6685 追问 2025-10-17 14:02

就是直接在不开票收入里填报?

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齐红老师 解答 2025-10-17 14:02

是的,如果你没有开发票就是这样子。

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快账用户6685 追问 2025-10-17 14:03

我们是货代,就是走一个柜子给你几块钱补贴这样子

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快账用户6685 追问 2025-10-17 14:04

不要价外费用

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齐红老师 解答 2025-10-17 14:04

你好,这个在实际操作中,一般你直接做营业外收入一般问题不大。

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齐红老师 解答 2025-10-17 14:04

直接申报所得税,不申报增值税一般问题不大,但是正规的做法与销售数量有关,确实是应该交增值税。

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快账用户6685 追问 2025-10-17 14:11

好的 ,我们这次收到金额是8千多块,我想如金额大的不报增值税应该不行的吧

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齐红老师 解答 2025-10-17 14:12

你好,你如果金额有这么多,税务局肯定会要求你申报的,因为这种严格说起来还是要申报。

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你好,其实这种应该做其他业务收入或者做主业务收入。是跟你的货物一起当作价外费用
2025-10-17
可直接营业外收入,报所得税
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你好,直接填写在免税栏就可以了
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