咨询
Q

收到未抵扣进项的发票,应该如何做账

2025-10-17 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-17 13:55

你好比如借,原材料,应交税费,应交增值税,待认证,进项税额贷,应付账款。

头像
快账用户3948 追问 2025-10-17 13:57

计入应交税费,待认证科目资产负债表不是会计到流动负债吗

头像
齐红老师 解答 2025-10-17 13:59

你好,如果最终是有留底税额的话,系统它会填的这个科目。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
那么直接原来的蓝字发票做不抵扣勾选,发票都不做账
2025-08-29
你好,已经抵扣了的借银行存款、贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2024-07-16
你好 借:原材料/库存商品        应交税费--应交增值税---待抵扣进项税额 贷:应付账款/应付货款 但是我自己是没有入账,等到下个月抵扣了再入账的
2021-01-25
你好,是什么情况,导致的需要做进项税额转出处理呢? 
2023-03-01
你好,这个是单位的业务吗?你这个发票能取得吗?
2023-03-02
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×