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老师:发票未收到,已抵扣,如何做账?

2023-05-27 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-27 11:19

借应交税费、应交增值税进项,贷应付账款, 发票到了之后,你再做发票的金额。

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借应交税费、应交增值税进项,贷应付账款, 发票到了之后,你再做发票的金额。
2023-05-27
借:物资采购(在途物资)应交税金—应交增值税(进项税额)贷:现金 / 银行存款 / 应付账款验收入库后借:原材料 / 库存商品贷:物资采购(在途物资)
2021-04-08
你好,认证了,借管理费用, 应交税费应交增值税进项 贷银行存款, 如果没有认证,借管理费用 应交税费待认证,贷银行存款
2022-07-01
你好,借管理费用,应交税费待认证,待银行放款以后,你需要抵扣的时候把它认证了之后转到进项就可以。
2022-09-26
你好,给你们的专票,你们的勾选平台里面有显示吗?
2021-06-26
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职称:注册会计师,税务师

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