第一个,他给你开了发票吗?如果开了的话,你看一下发票上面有备注支付企业代扣代缴吗?现在基本上都是在税务局直接缴纳。 印花税缴纳自己给税务局 第二个开发票的时候,交

我们是房地产公司一般纳税人,主营销售不动产,进项税额可以抵扣,2016年我们在现在的项目后面一块空地上盖了一圈围墙,我们到现在也没有购买这块地,当时盖是为了防止清地以后,村民再入内种树,现在有另外一个房地产公司要购买那块土地,想给我们10万元的款,相当于就是那堵墙的工钱吧,我们想去税务代开10万的建安服务的发票给对方,然后把税都交完了,请问这个交的增值税,后面我们申报的时候还会跟不动产那边的进项税额冲抵吗?我们实际上就想单独把这个税交了,不跟其他的混一起冲抵了,应该要如何开发票比较好,谢谢!
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
公司为一外派员工在外地租了员工宿舍,房东是个人,房东去税务局代开租赁发票,产生的房产税和印花税我们承担了,我们一直以为个税房东自己申报缴纳了,但是今天发现发票上写着非经营所得,由付款方代扣代缴个税,但是公司没有替房东申报,跟房东沟通,房东也不愿意承担个税,请问这种情况,公司该怎么做才能避免风险呢
老师你好,公司为小规模纳税人,是销售眼镜商店。房屋是租赁的,每年有租金大约12万元,我们在税管科给我们公司自己建立了房产税及土地增值税(12万租房产税及土地税总计7000多元), 请问①房东个人还需要缴纳个人所得税吗 ②我们还需要缴纳印花税吗 ③原来在大厅代开的时候有待申报个税及印花税,合计下来得8000多 我看科里给建税种比在大厅代开少缴纳的个人所得税及印花税1000多元
老师你好,公司为小规模纳税人。我们是销售眼镜商店,在正街营业店铺年租金12万。让管理科建了房产和土地税年底一次性扣缴房产税及土地增值税 请问①我们原来在大厅代开的时候有印花税及房东应该交的个人所得税,那现在我们房东的个人所得税需要我们给代扣代缴吗?还是他自己在手机上怎么操作 ②我们付房款时直接是不是就得在税务局缴纳印花税
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师因为现在在线上跟手机开租赁发票挺麻烦的,所以我就让科里给直接做的房产和土地 那还得让对方给开一个租赁发票是吗
最好是开发票,不开发票的话,你们单位也没法抵扣所得税。
唉,想着房东也不会开发票费劲,好像还得去开发票,太麻烦了
不开发票,你们给他代扣代缴个税 印花税,让他自己在电子数据申报 但是你单位没法抵扣所得税