关键是什么业务需要租赁的?

老师,你好,我们是某省A市的机械租赁公司,我们要去B市当地税局开了一张开票内容为经营租赁的专票,要开外管证吗?
老师:你好,经营租赁和机械租赁的区别是什么?我们是机械和人一起租的。对方开经营租赁发票可以吗?
老师,我们是建筑施工企业,经营范围有机械租赁,如果我们开含人工的机械租赁,发票内容 是建筑服务*工程服务,还是 建筑服务*机械租赁?谢谢
老师,我们开了一张13%的经营租赁*机械租赁发票,单位是台班,进成本发票的话,能进什么内容的?
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
老师您好,农业产品生产的酱菜出口的话可能免抵退吗
老师,结转完本年利润后的会计分录都有啥,有利润老师,计提所得税是在结转本年利润前还是在结转本年利润后
老师 有家公司想要我们给其他几家公司转款 然后过二天把款项用另外一个公司转回来 一共二十万 我们公司一年流水只有十万以内 这样做有风险吗
老师,结转完本年利润,有利润交企业所得税,是结转完本年利润后计提所得税吗
我们公司的挖掘机,一个工程施工项目,给甲方公司开的经营租赁发票,我想知道成本能进什么
这个是合同,我知道13的发票是干租,但是。这个干租能进什么成本,我不确定了
可以进成本的是挖机的折旧,
按照合同规定,我们能进油费,保养费作为成本吗?
可以的,你们出的油费就可以
但是,税务局的人说,这种干租的发票,就是出一个车,不能进油票维修保养做成本,我想确定一下,是税法有规定吗?还是以合同为准,合同规定甲方不承担油费的话,那我们出租方就得进油费当成本啊
那个油费要写清楚谁承担,是承租买油,那么你们就不能做成本的
我以前的理解,也是税务局要求,开经营租赁发票,只能进折旧当费用成本,这个不对,是吗?只要合同规定清楚,即使开13的租赁发票,也能进油费维修保养费做成本,老师,这么理解,对不对?
是的,关键是能证明租赁过程中,你们确实加了油
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。