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3月计提水电费 借:制造费用 57208.82 贷:应付账款57208.82,4月收到发票金额57208.82税额7437.15合计64645.97,该如何做账,需要冲销前面计提的分录吗
收到的铁路运输专票备注栏有印花税,如何入账?需要计提印花税吗?
公司制幼儿园收到的伙食费如何记账 ,体教局让这部分费用专门提现
老师,制造业,我们先收到原材料,对方夸跨几个月才来发票,如何入账,后面收到了发票又如何入账
收到一笔商业承兑汇票,需要怎么处理?如何提现?如何入账
老师,你好,小规模纳税人的成本票是以含税的金额抵成本吗
老师请教一下,销项税额✖️毛利率=应交的增值税,这样可以吗
进项税大于销项税。怎么做分录 可以不处理吗等销项大于进项在做分录吗
老师好:请问单位买了一台二手的轿车,花了17万,请问残值率和使用年限是多少?
老师,利息发票增值税能抵税吗?
请问,个税是按应发工资来申报的吗?
老师您好,我们有两个公司,老板想用一个公司发基本工资上社保公积金,另一个公司发提成,这个只发提成的公司报个税可以按工资薪金所得报吗
个人所得税申报总额应和计提的工资一致还是实发的
公司计划增加一个绩效考核,产品型号较多,每个型号耗时不相同,有五道工序,怎么分配绩效比较合理
老师,公司是盈利状态,年底了我多给股东发工资,这样工资就比之前多,合理不,有没有风险,主要是想少交点税款
您好,先看公司是不是一般纳税人,如果是,就把不含税金额记到“原材料”这个科目里,发票上的税额记到“应交税费-应交增值税(进项税额)”,然后贷记“应付账款”或“银行存款”,
但这不属于原材料,是制造业车间流出的废水里面,含有这些提炼又当废品处理
您好,这是我们买来提炼废水的用品么
不是,我们的制造产生的废水里面还有些有用的,别人出技术提炼出来
您好,那上面那个发票是我们开的么,这是其他业务收入嘛
人家开给我们的,我们都提炼的技术费
哦哦,有用的东西会卖,这是其他业务收入,那这个技术费就是对应的其他业务成本,收入和成本匹配上
借,其他业务成本 应交税费-进项贷应付账款?
您好,是的,是这么写分录的,这个发票是及时开的吧,要和收入确认在同一个月
不是呢,东西还没卖出去
哦哦,那现在不能入成本费用,款付了么,我们选挂在往来账里,比如应付账款或其他应付款