你好; 借原材料 -暂估贷应付账款-暂估或者银行存款; 领用计入生产成本或者制造费用去; 到时收到发票 冲暂估即可 按发票做账

老师,制造业,我们先收到原材料,对方夸跨几个月才来发票,如何入账,后面收到了发票又如何入账
老师,你好,我们2月付了材料款,3月份才也收到货了,但截至到现在对方未开票,已经跨月了,如何做账?我支付是做账:借:预付账款 贷:银行账款 ,现在收到货了怎么做账?
如何整账 之前费用先入凭证 发票跨好几个月才回来 那之后这个回来发票要附在原来费用的后面吗? 麻烦老师们帮忙回答一下 谢谢
老师:我们收到一张供应商的发票,后来发现材料有质量问题,然后对方答应扣除发票中部分金额付款,那我们多出了的发票如何入账?普票,不存在抵扣
我一般纳税人,生产制造业,购入一批原材料24000元,已入库未收到发票,我也未付款。老师,怎么写分录? 1、已入库未收到发票,我也未付款 2、如果之后我收到发票没付款又怎么做账? 3、再之后我已收到发票,已付款又怎么做账?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
每个月都是这样,每个月都要估下去吗
你好; 是的; 那你发票如果跨月的话 ;你能确定开啥发票 和 税额吗 ? 是否有进项税
因为没有进项,销售产品,我们也是这个月销售,几个月后再开票,那当月销售收入要怎么确认,如何作账务处理
你好; 不是 ;我的意思是对方开专票还是普票 ; 你是啥类型的公司; 小规模还是一般纳税人
知道,只是算的时候会有进项税额会有差异,
是的; 所以要考虑 是否进项税 的专票进来; 如果有专票 你就不能含税计入 原材料去; 避免进项税还得调整 以及领用成本这些; 就很麻烦了
把税金先减出来对吧
是的; 就是不含税计入原材料去; 避免你后面领用结转成本 在去调整; 这样对你 账务处理好一些
老师,如果我们产品当月卖出去了,也是跨月再帮对方开发票,又怎么处理呢
你好; 你先做无票收入报税 ; 然后次月开票 你在 红冲无票收入分录 ;在按开票做一遍分录即可
无票收入不要纳税吗
你好; 缴纳 ; 无票收入 按期报税的
按期开,那开发票时,不是又纳税了
你好; 不会的; 比如你10月无票收入报了 10万 报税了。 11月红冲无票收入-10万; 在开票10万; 这笔10万业务在11月是不是一正一负数 ; 不会 缴纳税费; 因为你10月缴纳了
税局系统不是按开票自动计税的吗
你好; 不会的; 你 无票收入 你要自己负数填写 去冲开票金额
意思是我申报时,无票收入写负数
你好; 是的; 就是这样的