你好; 借原材料 -暂估贷应付账款-暂估或者银行存款; 领用计入生产成本或者制造费用去; 到时收到发票 冲暂估即可 按发票做账

老师,制造业,我们先收到原材料,对方夸跨几个月才来发票,如何入账,后面收到了发票又如何入账
老师,你好,我们2月付了材料款,3月份才也收到货了,但截至到现在对方未开票,已经跨月了,如何做账?我支付是做账:借:预付账款 贷:银行账款 ,现在收到货了怎么做账?
如何整账 之前费用先入凭证 发票跨好几个月才回来 那之后这个回来发票要附在原来费用的后面吗? 麻烦老师们帮忙回答一下 谢谢
老师:我们收到一张供应商的发票,后来发现材料有质量问题,然后对方答应扣除发票中部分金额付款,那我们多出了的发票如何入账?普票,不存在抵扣
我一般纳税人,生产制造业,购入一批原材料24000元,已入库未收到发票,我也未付款。老师,怎么写分录? 1、已入库未收到发票,我也未付款 2、如果之后我收到发票没付款又怎么做账? 3、再之后我已收到发票,已付款又怎么做账?
老师,麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
请问2月个税已经申报,但是2月工资3月份老板又没有发放,已经过了申报期可以撤回重新申报吗?有没有影响?
配餐的商贸公司,现在遇到两个问题。 一:公司有负责配送的车辆。其中一辆有二手车的购买发票,剩下的4辆有租赁合同,现在的问题主要是这两张发票怎么处理,一个二手车购买发票,一个有形动产租赁发票,主要是开车给学校送餐,租了车每天配送,我们的收入既有免税,又有不免税的,车辆也没有分哪辆车送免税,哪辆车送非免税的,这种情况怎么处理? 二:公司的经营场所也是租赁的,都是个人的,账务处理和税务上需要注意什么,水电费怎么才能合理计入成本
老师为什么D选项为什么不对?提高单位变动成本,不应该是增加保本点吗?也就是不会降低
公司的员工餐厅,现在的运营模式是自己采购食材,雇佣厨师支付劳务费,员工自己交一部分餐费,然后公司补助一部分(国企),之前都是走应付职工薪酬福利费,在新的政策下,我们这种运营模式如何调整才能符合新的增值税政策,要具体的做账步骤,及确认收入流程
个体户,若是查账征收,假设年收入5万,都没有成本。那是具体怎么纳税,纳税多少。谢谢
老师您好,今天去发现这笔业务 借:银行存款, 贷:应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂,是不是做错了,为什么贷方是:应付账款呢,为什么不是应收账款呢
老师你好,个体户也享受2026年10号公告中的1000元以下免开票吗?
请问老师,公司工商注册的流程有吗?
公司这个月进了200多万的材料,存货金额会跟着增加,资产总额也随之变大吧?因为账上流动资金不足,需要贷款购进材料,这个贷款会影响到资产总额变大吧?
每个月都是这样,每个月都要估下去吗
你好; 是的; 那你发票如果跨月的话 ;你能确定开啥发票 和 税额吗 ? 是否有进项税
因为没有进项,销售产品,我们也是这个月销售,几个月后再开票,那当月销售收入要怎么确认,如何作账务处理
你好; 不是 ;我的意思是对方开专票还是普票 ; 你是啥类型的公司; 小规模还是一般纳税人
知道,只是算的时候会有进项税额会有差异,
是的; 所以要考虑 是否进项税 的专票进来; 如果有专票 你就不能含税计入 原材料去; 避免进项税还得调整 以及领用成本这些; 就很麻烦了
把税金先减出来对吧
是的; 就是不含税计入原材料去; 避免你后面领用结转成本 在去调整; 这样对你 账务处理好一些
老师,如果我们产品当月卖出去了,也是跨月再帮对方开发票,又怎么处理呢
你好; 你先做无票收入报税 ; 然后次月开票 你在 红冲无票收入分录 ;在按开票做一遍分录即可
无票收入不要纳税吗
你好; 缴纳 ; 无票收入 按期报税的
按期开,那开发票时,不是又纳税了
你好; 不会的; 比如你10月无票收入报了 10万 报税了。 11月红冲无票收入-10万; 在开票10万; 这笔10万业务在11月是不是一正一负数 ; 不会 缴纳税费; 因为你10月缴纳了
税局系统不是按开票自动计税的吗
你好; 不会的; 你 无票收入 你要自己负数填写 去冲开票金额
意思是我申报时,无票收入写负数
你好; 是的; 就是这样的