您好 把前面分录红冲 然后根据发票写分录就好了

计提当月的费用,税额那部分不用管是吗,比例总金额5000含13%的税,因为没收到发票,所以借:制造费用4424.78,贷:应付账款424.78 下月收到发票再冲红这笔,再做一样的分录,借方增加 进项税额 575.22 是吗
计提电费时候,借管理费用,制造费用,贷应付账款,应付账款的金额写成加税合计了,本月收到电费发票,付款时,发现计提有错误,怎么冲分录,要把税额计上呢
3月计提水电费 借:制造费用 57208.82 贷:应付账款57208.82,4月收到发票金额57208.82税额7437.15合计64645.97,该如何做账,需要冲销前面计提的分录吗
老师你好,麻烦帮看一下分录做得正确吗?工业企业公司7月计提电费分录,借:制造费用-电费148942.59元,贷:应付账款-电费148942.59元。实际收到发票价税合计金额是148942.59元,8月做账分录:冲减7月多计提电费:借:应付账款-电费17134.99元,贷制造费用-电费17134.99元;付7月电费,借应付账款-电费131807元,应交税费-应交增值税(进)17134.99元,贷:银行存款148942.59元
8月份的机器租赁费,房屋租赁费,电费,出租方8月忘记开发票给我公司,9月份补开给我,8月份要计提吗?需要的话怎么做会计分录,之前每个月收到发票后做借制造费用借应交税费进项税额贷应付账款。
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账