在装修完成的次月开始摊销

公司请人建设网站,1月份支付了7万且收到票,当时不知道有尾款就做了会计分录,借长期待摊费用7万,待银存7万。分三年摊销,2月份开始每个月摊销时做 借销售费用-业务宣传费 ,贷长期待摊费用。5月份又支付了尾款3万且收到票,请问从5月份开始具体会计分录应该怎么调整?这个尾款的3万是从5月份开始摊销吗?分录越详细越好谢谢!
公司请人建设网站,1月份支付了7万且收到票,当时不知道有尾款就做了会计分录,借长期待摊费用7万,待银存7万。分三年摊销,2月份开始每个月摊销时做 借销售费用-业务宣传费 ,贷长期待摊费用。5月份又支付了尾款3万且收到票,请问从5月份开始详细会计分录应该怎么调整?分录越详细越好谢谢!
请问老师,发生装修改造的长期待摊费用,前期只支付合同金额的97%,有3%质保金一年后支付,对方也没有开这3%的发票,待支付时才开这3%的票给我司,前期97%的部分已经在开始每月计提摊销了,那这3%部分的长期待摊费用支付后,金额怎么计提摊销呢?是从支付开始算还是和那97%一样的时间计算摊销费呢?谢谢
老师,有一笔装修工程款100多万,付了60多万,40万没有付也没有开票,工程21年12月完工,请问我什么时候开始摊销,摊销金额是按已开票的部分算吗,没开票的需要摊销吗
公司装修费,从7月开始到次年5月份,分期付款,发票是在次年7月份才收到全部的发票,总额55万元,请问每次付款时候的分录怎么做,摊销的分录什么时候做,
老师您好,2023年企业所得税税率按多少呀(小微企业)
老师您好,我想问下就是我们服了快递加盟费15000.写的是预付账款,然后对方也给我们开了发票,现在不合作了,给我们退了12000元,老师这个收到的款我写借银行存款,贷方是预付账款这样合适不
老师比方计提印花税50元减免税额10元那我计提40元对吗
老师,所得税申报表,风险提示等级是低,可以提交申报吗
建筑企业的暂估成本可以?
想问关于软件企业,没有生产车间,公司采购了一些铝壳,分线器,数据线,电源分配板 等 什么的,说要自己安装构成产品的硬件部分,这些配件如何入账呢?
老师,我想了解下,公司的支付宝金额属于现金还是对公的银行存款?
请问老师,最新政策,什么账薄交印花税?之前年度有入资,去年没有实缴资本的,是不是就不用交印花税?
我司是外贸企业,年底结转进项时,发现还有5万我进项未有退税,是否需要全部计提到出口退税额中,进项清零
想问下外账公司,进出发票,是不是都不录明细的?直接结转
可以按最后一笔装修款付款的次月开始算吗?
要看你的工程什么时候完工的?
金额总共就15万 可以直接当做最后一次付款的次月完工的吗?3月份就开业了 但是3月也付过 7月也付过钱
可以的,没问题的哈
请问分录怎么做呢?
正常做就行了哈,是哪笔分录不懂呢?
目前发票还没收到 挂账是挂在预付账款 发票没收到 摊销的分录可以怎么做?
那么收到发票结算才开始摊销
不是工程完工后摊销吗?发票他们忘记开了,已经催他们开票了。一定要收到发票才能开始摊销吗?
你能确定知道对方开票的金额和税金就可以开始摊销了 借:长期待摊费用 应交税费-待转进项税 贷:预付账款
我们小规模纳税人 开的是普票 应该是全额摊销吧?
那么就这样转后就开始摊销 借:长期待摊费用 贷:预付账款
那收到发票后 发票入账的分录怎么做?
直接附在这个凭证后边
这个发票开票时间跟凭证时间不一致也可以吗?发票10月份的 最后一次付款是7月份 凭证8月开始摊销 这样也可以吗?
可以的,后边只是补开发票
好的 谢谢老师
不客气。祝你周末愉快