如果是租赁的房屋装修的,借长期待摊费用 贷银行存款、 应付账款 工的次月开始分摊,最低分摊三年。每次支付,借,应付账款,贷,银行存款收到了发票,借,应付账款,贷,长期待摊费用,借,长期待摊费用,贷,应付账款 你之前的长期待摊费用金额都是一样的。之前摊销的不用调整。
对租入的房租改扩建,装修,花了约100万,摊销可以按照5年摊销吧?从分期付款次月开始摊销还是从取得发票的次月开始?还是从何时开始摊销?那么分期付款时候即计入长期待摊费用吧?
公司制作网站总共费用是11万,1月份时候先付了7万,当时不知道还有尾款就按照这个7万做成了3年摊销的会计分录,每月摊销2000多。这个月付了尾款3万,那这个应该怎么做会计分录?
公司制作网站总共费用是11万,1月份时候先付了7万且已收到票,当时不知道还有尾款就按照这个7万做成了3年摊销的会计分录,借:长期待摊费用 7万,贷:银行存款7万。每月摊销时,借 销售费用-业务宣传费,贷长期待摊费用。这个月付了尾款3万,但未收到票,会计分录应该怎么做?
公司请人建设网站,1月份支付了7万且收到票,当时不知道有尾款就做了会计分录,借长期待摊费用7万,待银存7万。分三年摊销,2月份开始每个月摊销时做 借销售费用-业务宣传费 ,贷长期待摊费用。5月份又支付了尾款3万且收到票,请问从5月份开始具体会计分录应该怎么调整?这个尾款的3万是从5月份开始摊销吗?分录越详细越好谢谢!
公司请人建设网站,1月份支付了7万且收到票,当时不知道有尾款就做了会计分录,借长期待摊费用7万,待银存7万。分三年摊销,2月份开始每个月摊销时做 借销售费用-业务宣传费 ,贷长期待摊费用。5月份又支付了尾款3万且收到票,请问从5月份开始详细会计分录应该怎么调整?分录越详细越好谢谢!
律师事务所的律师办案费用35%,这个是必须有发票才行吗
公司买的几十万的宿舍家具,我入账计入长期待摊费用,后续摊销计入啥科目,明细科目呢
老师,我有个供应商 ,进项发票我已经认证了,整张发票15000,现在发生退款600元 那我现在该怎么处理这张发票 是哪方红冲发票呢
企业为员工购买的保险(险种:人保健康补充工伤团体意外伤害保险),收到的专票进项税可以抵扣吗?
老师,小规模纳税人收到专票怎么入账,可以让对方冲销重开吗?
我方公司可否代公司股东收取不属于本公司业务,而属于股东个人的居间费?怎样缴税?都是交什么税?
老师,我们公司租的个人产权办公室,开不了发票,要我们自己代开发票交税,你说我们是要发票合适对吧
咨询下 电子税务局更正了2024年财务报表、2025年Q1、2025年Q2财报。因为涉及到资产总额变动,这样 2024年企业所得税汇缴、2025Q1、2025Q2企税申报,需要同步变更吗?其实利润表没有影响~
请问老师有电费分割单样本吗,谢谢
老师:收到税局发来的“确认合同真实性”通知,这是什么业务呀?需要确认吗?
最后一个分录为什么还要借:长期待摊费用,贷:应付账款
你好,你得做发票的,你红冲之前没有发票的在做发票的不是吗?
收到发票的分录不是借:应付账款,贷:长期待摊费用嘛
你这是红冲之前的不是吗?那你红冲了之前的,你得做发票的呀,你为什么不做发票的?
所以收到发票的分录借:应付账款,贷:长期待摊费用,是红冲之前没有发票的。 有发票的借:长期待摊费用,贷:应付账款/银行存款 这样子对吗
是的,对的,是这么做的。
但是老师你做的分录为什么不涉及管理费用科目
你好,因为我没有给你分摊呀,分摊的我没有给你做账务处理。