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老师您好,9月商品入库销售了,但是专票开在10月,现在9月做账,这批商品应该咋做分录呢

2025-10-19 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-19 16:56

您好,这个暂估入账就可以

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快账用户2345 追问 2025-10-19 17:00

您可以说一下9月会计分录,和10月收到专票的会计分录吗?谢谢您

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齐红老师 解答 2025-10-19 17:21

9月
借:库存商品
贷:应付账款-暂估
10月
先冲暂估
借:主营业务成本-
贷:应付账款-暂估-
再做
借:主营业务成本
应交税费
贷:应付账款

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快账用户2345 追问 2025-10-19 19:41

谢谢智慧美丽的刘老师

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齐红老师 解答 2025-10-19 19:45

不客气, 很高兴为你服务

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您好,这个暂估入账就可以
2025-10-19
同学你好,3月份没到发票,可以暂估入库,月末按照暂估价结转成本。 4月,发票到了,红冲暂估入库,同时按照发票价格入库。如果发票价格和暂估价格是一样的话,就不用调整成本了,如果不一样,需要调整成本。
2021-04-17
借:其他应付款,贷:库存商品,这样进行调整就可以的
2022-12-07
上面的分录对的 你也可以销售的时候确认无票收入,开了发票红冲无票收入,然后做发票的
2019-10-11
您好,结束筹建期应该的是10月
2020-12-09
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