您好,超过30万不免税了。按照税率计提的增值税税缴纳就行,附加税是按照缴纳的增值税计提的,与价外费用没有关系
老师,工程行业是不是只有小规模和一般纳税人的简易计税对于分包款可以差额计税?一般纳税人非简易计税的不能差额计税?但一般纳税人一般计税外地预缴时可以扣除分包款也就是差额计税?
1、自2021年4月1日起,小规模纳税人发生应税销售行为,合计月销售额未超 过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元的)免征增值税 2、针对小规模纳税人、一般纳税人 [财税2016年12号] 按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加。地方教育附加、水利建设基金 老师这两个政策有什么区别呢
老师,我司是小规模纳税人,第一季度有开票收入20万(含1%税),由于小于45万季度,季度申报纳税不用缴纳。在4月开了免税收入100多万的票,税局说这笔业务属于第一季度,要我们更正申报去缴纳增值税和附加税,结果一更正,连同之前开的20万要一起缴税,然后100多万的票追回来红冲再重开,那我5月的分录应该怎么调?下面是我之前的分录?
请问老师公司购买货车用于出租,相关的税费政策是不是这样的: 如果是一般纳税人,那么购车时的增值税发票可以作为进项抵扣,小规模的话,就不能抵扣。企业所得税不论是小规模还是一般纳税人,都可以税前抵扣。车船税都不能抵扣。
老师你好,小企业规模纳税人,一个季度销售额超过了30万,按照全额来计算增值税和附加吗 ,比如二季度含税销售额是50万,应缴纳增值税=50/1.01*0.01,附加税=(50/1.01*0.01)*0.1,是这样的吧。那销项税额应该做什么样的结转分录呢。
老师,6月收到对方8万元发票,9月份支付对方9万 ,多支付的1万怎么做分录? 以后对方还会开发票过来(可能11月份才开)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?
老师房产税和土地使用税可以只申报一个吗
老师,交完社保后具体每个职工的明细在哪里查?没看到医疗的
比如,A公司跟甲公司签约了50万的合同,收钱是由我们的A公司收款,30万发票是A公司开的,另20万是B公司开的,A跟B公司签一个代收款协议,A公司再把B公司开票的20万转过去,这样操作对这两家公司有什么风险,这样正规吗?按道理来说,应该是B公司给甲公司开票,20万款应该直接转到B公司才正规吧,代账说可以这样操作,合规吗?
老师:筹建期间,员工工资为什么不可以在开办费核算?
申报个人所得税时,缺勤扣款填在哪一项
老师,我5月收到别人3万发票,9月经结算,我只需要付2.9万 这个1000元差额,怎么做分录
支付购买礼品费用如何入账
比如您3季度开了50万不含税收入,那么增值税是50*0.01 附加税按照(50*0.01)计算的增值税基础计算附加税
我知道,关键这个交的增值税可以税前抵扣吗?意思是可以入税金,然后损益结转时冲减利润,可以吗?
我知道城建税可以冲减利润,但是不知道这种情况下交的增值税能否冲减利润?
增值税是不可以递减利润,附加税可以递减利润
增值税是价外税,跟利润没有关系,您看看分录就明白了
那就是小规模也一样,交的增值税也不能抵减利润,对吗?
借:应收账款/银行存款等 贷:主营业务收入等 应交税费-应交增值税
借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
知道了,谢谢老师
不客气哦,有疑问随时联系我们