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我方挂靠一公司,他们在开据了300万发票并收到工程款时,扣2.5%的税,1%的管理费。同时异地预缴税2%我们缴,还要提供60%的专票。 1丶预缴增值税:55045.87 附加及企业所得税 13010.09 2丶他们的销项税 247706.42 进项税150423.23(目前只提供了这些) 两项相减=97283.19 再减预缴的增值税 55045.87 =42237.32 依据此数算附加(0.12) = 5068.8 他们公司应缴增值税为:47305.8 问:|丶我这样算应缴增值税额对不? 2丶如果这样的话我方的税是不是多缴了? 3丶他们要求的专票越多,那他们就越少缴税? 我有点绕不出来,麻烦老师帮分析一下。谢谢! 另外说明:我方共缴了4.5%的税及1%管理费,他们还要求提供60%的专票
老师好!我们是小规模纳税人企业,有项工程挂靠在别的公司,现在工程结束开始结算,对方按照规定需要提供70%成本票,30%劳务票,对方说30%的劳务可以打到个人账户,老板为了少交一道税,让被挂靠公司直接打到供应商个人账户上,还让我计算一下需要扣留供应商多少税点?老师,应该是3%增值税,企业所得税是按照25%?还有三项附加税12%,老师我这样计算对吗?
我们是建筑公司,我们之前收到项目经理的发票不管进项多少,都退给项目经理,销项按照12个点收,我算了一下,其实我们收项目经理的税负比较低,现在财务制度整改,我们请的会计说增值税的税负要扣3个点,企业所得税要扣2个点,这还不包括附加税和水利基金,我们老板让我跟着会计走,税负高这么多,我要怎么做,项目经理的进项都全部提供来了,实际总的税加起来也只有3.5%.我要是按照会计的意思,用的税负加起来有5点多?我很纠结,希望老师给点意见
老师们,我们是建筑公司(一般纳税人企业),有些项目资质不达标,所以我们就找有资质的公司挂靠项目,那么我们与被挂靠方企业办结算时要扣除管理费,如果我们开增值税专用发票他们,那在结算款中只扣除附加税和印花税,但是如果我们开成增值税普通发票,那在结算时还得扣除增值税的部分,我在刚刚交手额会计她是用excel表格把开普通结算的这种项目,按照项目开给被挂靠方多少销项与实际项目成本进项抵扣后的增值税结算,也就是她得用这种办法把每个挂靠的项目单独要计算出需要承担的增值税,先不说她这种计算工作量太大,不知道这么核算是否合理正确呢?
有一个小规模有限公司,是生产企业,做包装材料的,2019年注册的。然后一直都走私账,今年那个老板想贷款,贷不出来,原因是公账没有银行流水,所以,现在那个老板想把公账用起来,但是他不太想叫谁听,我说一般纳税人控制季度30万以内不用交增值税,但是企业所得税你得交,那个老板的意思是说要交多少,我说你没有成本票,你只有工资是算成本,但是又根据成本是由料,工资,费用组成,我跟他说成本的那个工资80%已经是很多了还有20%交企业所得税,老板有点不愿意,他说小规模的钱基本上可以做成负利润的,他说工资按百分百或者更多,那样就不用交企业所得税了,我有点不敢冒这个险,请问大家小规模是怎么操作的,材料的费用对方要我们交六个点老板不愿意,所以这个账一般是怎么做的呢
老师好,公司购入半自动焊锡机1900一台,可以不计入固定资产吧?
会计学堂的网址是多少
请问老师,增值税法有没有关于小规模纳税人,人力资源差额怎么开票的文件
请问一下,一张蓝字发票,两次冲红,需要如何调整?就是多冲了一次,谢谢了
老师,总公司向直属库以固定资产投资入股9万多,直属库需要缴纳印花税吗?以什么名义缴纳,税率是多少?
印花税:动产买卖合同不(不包括个人书里的动产买卖合同)中的个人是否包括个体工商户?
供应商开票发票少开了4角,我们怎么做账
老师,我们租了一个商铺,房东是开发商,他们不给开发票,现在税务找我们交房产税,我们能申报房产税吗
老师,2024年年底的工资及奖金是在25年发放的吧,个税已在2024年12月申报,有个问题就是导致我2025年申报数据与账载实发累计数金额出入有点大,我需要去修改个税申报吗?问题是2024年个税汇算清缴都做完了,有必要去更改吗
老师您好,如果纳税不需要调整A105050表直接保存就行吗,还需要填数吗
企业所得税是按照20的利润算的,不知道咋算了,如果按照1,我利润只能按照4利润算,但主要我们不是小微了呀
您好,老板让按1%算所得税是错的,真实税负高是因为人工成本没发票,税务局不认这钱不能抵税。比如收入1000万,有票成本800万,无票人工150万,税务局算利润是1000-800=200万,交税20025%=50万,税负率50/1000=5%,加上增值税10001.45%=14.5万和管理费1000*2%=20万,总支出50%2B14.5%2B20=84.5万,总税负84.5/1000=8.45%。老板算法是所得税10万加增值税14.5万加管理费20万,总共才44.5万,税负4.45%,这中间50-10=40万的差额就是那150万无票人工多交的税。
我感觉我能跑路了,老板说之前说后面很多人都要挂靠我公司,
您好,告诉老板,之前税负低是因为人工成本没发票的做法是税务上的重大隐患,现在税务监管越来越严,如果继续用无票人工,公司很快会被稽查,到时不仅要把少交的税(比如40万)全补上,还要交巨额罚款和滞纳金,所有挂靠项目都会受牵连,公司根本承受不起;正确的算法是你的7个点,因为无票的150万人工成本税务局不认可,导致利润虚增200万(1000万-800万),所得税就要多交50万(200万*25%),所以总税负8.45%(50%2B14.5%2B20)/1000才是真实的,老板想的4.45%是自欺欺人。
说是他的朋友,说让算的越低越好,哈哈哈,准备辞职了。不伺候了,谢谢老师
您好,朋友,这个不要冲动,现在工作不好找的,真的,找到工作再走。朋友想算多低都行,但税务局不认账,等稽查上门时,补税罚款的钱和他撕破脸的风险都得老板你自己扛,财务只能按真实数据算出8.45%这个底线,做不做得成看他们敢不敢赌这把。
也是的,老师。我怎么给他算呢,老板问其他单位了,人家说所得税2个点,➕管理费1个点或者2个点,其他的再不收,这样下来就扣3个点。我都不知道怎么给他算了
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您好,别人家所得税只收2个点,只有三种可能,一是他们隐瞒了无票成本的风险,实际利润虚高,以后会被税务局追缴;二是他们符合小微企业标准,利润100万以内实际税负才2.5%,但咱公司资产5000万以上享受不了;三是他们把管理费做成了税前包干价。您必须按真实情况算,收入1000万减去有票成本800万,利润是200万,法定所得税就是200 * 25%=50万,税负率5%,加上增值税约14.5万和管理费20万,总支出84.5万,占比8.45%才是合规且真实的数字,那3个点的算法要么是骗人的要么是埋了雷。
那这样下来我算的7个点就是正确的,但是老板不在乎,老板就说给他朋友按最低的算,不知道咋沟通了,说利润不高,我们在收7个点,
直接告诉老板,所谓“最低的算法”就是按他朋友的期望只扣3个点,但必须白纸黑字写清楚:这个价格是基于所有成本都能取得合规发票的理想情况,并让老板和朋友签字确认“已知悉并自愿承担因人工成本无票等不合规操作可能引发的全部税务补缴、罚款及法律责任”,这样你就能按他的要求算,你的工作责任就已尽到。