这种情况不符合规定。对于已申报过的未开票收入,后期补开发票时,应在补开发票的当期通过增值税申报表进行 “负数冲减” 处理。该企业在 2025 年 8 月补开发票,就应在 8 月所属期的增值税申报表中进行相应操作,而不是在 9 月所属期。将负数销售额申报到 9 月所属期,会导致 8 月所属期的申报数据与实际情况不符,违反了如实申报的规定

2021年10月份有一笔业务,在12月份的时候我们开了普票110万,2022年税局稽查的时候发现我们这笔业务的纳税所属期是2021.10月的并发现我们的业务是100万不是110万。叫更正申报2021.10月的纳税申报表,在2021.10我们就把110填到纳税申报表未开票收入,在2021.12月的纳税申报表(开票当月)在已开普票栏110,未开票栏110,在2022.3月开红字发票110万;在开一份正确的100万,像这种跨年的红字发票账务上要怎么处理呢?
我们有一笔外贸在5月确认收入 ,但是不想在6月(所属期5月)申报退税 ,想在7月1日(所属期6月)申报退税, 但是我也应该在下周一申报增值税(所属期5月)的时候在附表1免抵退中 ,未开票金额也需要填写这比销售额吧? 然后在所属期(6月)填写增值税申报表就不填写这笔收入了 对吧?
你好,老师,因为我们企业4月份是小规模,开了票,5月份转为一般纳税人了,但是5月份红冲了4月份开出去的票,红冲发票的税点是1%、不用重新开具的,当月也不用开票,相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票,请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
一个企业2024年12月份所属期申报了一笔38万元的增值税未开票销售额,然后在2025年8月所属期的时候,补开了发票。但是8月所属期忘记申报了这一笔负数未开发票销售额,9月收入期时候才想起来(也是不想8月份退税),把这一笔复数销售额申报到9月收所属期,这种情况合规吗?
有一家小规模企业,7-9月各开具了1张发票(销项),7月和8月各开了2千多的正数发票,9月份只开了一张红字负数发票,所以7-9月收入合计及销售额合计都是负数,请问我申报3季度增值税报表时,是否会合计负数而产生退税的可能呢?我很少遇到这种情况,以前都是坐班做的一般纳税人全盘账务处理,这种小公司的还搞不懂了,我还没进入税务申报系统
年末的时候采购的水产品送客户怎么做账?,直接银行存款支付的水产品。
老师好:线上平台有些费用线上平台不能开票,供货的供应商给我公司开票折抵扣无票的平台费用,这个业务账务处理样做对不对可以吗? 借:财务费用—现金折让 贷:应付账款—✕公司。
老师,建筑公司,项目购进柴油有发票和银行支付回单,还需要哪些附件资料
请问老师,甲协会,发给下面公司的人员的奖励,梵高了协议的劳务费中核算,已经代扣了个税,请问还需要劳务费发票么?都是协会管理的各个公司中的管理人员。
老师,刚才税务专管员打电话说监测到我们单位存在印花税不足和延迟确认收入的问题,我该怎么应对
小规模纳税人可以开3个点,或5个点的增值税票吗
我们在A的公司有一笔长股投资500万,当时入股的时候是一元一股,A公司说现在是亏的,现在亏到多少钱每股没告诉,但现在我们想这股权转让给个人,如果只看A公司的财报的话,怎么算得出这个大概现在每股多少钱,或者说最低可按每股多少钱出售?
老师您好,想问一下,2月份收到银行贷款1000000万,2月份银行账号扣了100元贷款还本金,1596.11元贷款还利息,凭证怎么样做?
老师,我们是建筑行业挂靠行业,项目用柴油需要哪些附件
文文老师在吗 先报企业所得税后做账,账是亏损的,年报时调整以免退税 如果这样最终的利润表和所得税申报表不一致