这种情况不符合规定。对于已申报过的未开票收入,后期补开发票时,应在补开发票的当期通过增值税申报表进行 “负数冲减” 处理。该企业在 2025 年 8 月补开发票,就应在 8 月所属期的增值税申报表中进行相应操作,而不是在 9 月所属期。将负数销售额申报到 9 月所属期,会导致 8 月所属期的申报数据与实际情况不符,违反了如实申报的规定
2021年10月份有一笔业务,在12月份的时候我们开了普票110万,2022年税局稽查的时候发现我们这笔业务的纳税所属期是2021.10月的并发现我们的业务是100万不是110万。叫更正申报2021.10月的纳税申报表,在2021.10我们就把110填到纳税申报表未开票收入,在2021.12月的纳税申报表(开票当月)在已开普票栏110,未开票栏110,在2022.3月开红字发票110万;在开一份正确的100万,像这种跨年的红字发票账务上要怎么处理呢?
我们有一笔外贸在5月确认收入 ,但是不想在6月(所属期5月)申报退税 ,想在7月1日(所属期6月)申报退税, 但是我也应该在下周一申报增值税(所属期5月)的时候在附表1免抵退中 ,未开票金额也需要填写这比销售额吧? 然后在所属期(6月)填写增值税申报表就不填写这笔收入了 对吧?
你好,老师,因为我们企业4月份是小规模,开了票,5月份转为一般纳税人了,但是5月份红冲了4月份开出去的票,红冲发票的税点是1%、不用重新开具的,当月也不用开票,相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票,请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当时销售部没有及时发来报关单,我现在需要填写9月增值税税申报表,我报无票收入,我等到2025年1月份再认证我的进项票,我现在2024年12把发票开出来,我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,可以吧,老师 还有就是,我2025年1月份申报12月的增值税申报表时,不会产生留底税额,留底税额是0,咱们讲课时不是说,期末留底税额跟免抵税额税小退谁,这怎么办,我都不用退税了是吗?后续我该怎么操作,老师麻烦你了。
请问一下我们今年2月份收到一笔境外公司的货款(人民币)3月确认收入,做了免税收入申报,后来发现不符合免税,转内销了,我更正了3月所属期的报表,把免税金额改为未开票13%的收入,这这样做合理吗?不知道可不可以
老师您好,业务合同必须要订到凭证里吗
老师您好,企业印刷的培训手册可以计入办公费里吗?还是必须计入教育经费里呢?服务行业不是业务提升性质的,就是业务流程和规章制度用于新员工入职的学习用,一直都是计入办公费里的
学霸宝的激活码是多少?
废品回收站买的废品回来使用,对方开了废设备可以用吗
公司销售化妆品,是把化妆品销售给下面各充值的店铺的这种形式,也有个人代理销售,那么给这些充值的人给的奖品小电器比如吹风机之类的怎么入账?
你好,企业所得税季报中的第一季度季初的从业人数,是填去年12月的在职人数,资产总额同理,是吧
民非账套支付个人所得税怎么做账,现金流量表怎么填
房租如果还没付,我们摊销时分录是,借:主营业务成本-房租 贷:其他应付款-出租房 这样入账可以吗老师
老师,公司购入了一楼含税金额为1495000元的越野车,增值税进项可以抵扣吗?企业所得税,折旧可以税前扣除吗?
老师,公司可以给女职工买护肤品吗