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出口业务报关单500000,部分交易未完成呢,所以开票收入350000,企业账上出口收入也是350000,150000在预收款中,企业所得税报表中,出口业务收入填350000可以吗?

2025-10-20 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-20 09:36

可以。 企业所得税收入确认遵循权责发生制,以实际完成的交易并满足收入确认条件的金额为准。你们公司出口业务中,已开票并在账上确认的 350000 元符合收入确认条件,而 150000 元因交易未完成仍在预收款,未满足收入确认条件,无需计入当期企业所得税收入。因此,企业所得税报表中出口业务收入填 350000 元是正确的。

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快账用户9327 追问 2025-10-20 09:39

收到,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-20 09:40

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可以。 企业所得税收入确认遵循权责发生制,以实际完成的交易并满足收入确认条件的金额为准。你们公司出口业务中,已开票并在账上确认的 350000 元符合收入确认条件,而 150000 元因交易未完成仍在预收款,未满足收入确认条件,无需计入当期企业所得税收入。因此,企业所得税报表中出口业务收入填 350000 元是正确的。
2025-10-20
你好,6 月你需要把上月的先冲了申报。再按照内销售申报才可以
2021-07-02
你好,这个有可能是汇率导致的,你每个月去核对看看
2025-05-07
同学你好 这个可以的哦
2021-09-09
您好,那您只能更正以前年度纳税申报表
2023-03-16
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