同学,你好
是填写1-9月份的
应付职工薪酬和管理费用下的数据不一致,在填报企业所得税汇算清缴的职工薪酬支出时,是填哪里的数
老师,请问我做账时候应付职工薪酬明细汇总数据,和填企业所得税汇算清缴表中的职工薪酬不一致,可以吗?
老师你好,现在我申报企业所得税汇算清缴A105050表职工薪酬及纳税调整表应付职工薪金填什么数据喃,A14000表期间费用职工薪酬又是怎么理解或怎么填写
老师好,请问填报企业所得税汇算应付职工薪酬时,税收金额就是税法认可的数据对吗?
老师,企业所得税年度申报表期间费用表的“职工薪酬”何职工薪酬表分别需要填入哪几个数据?
企业所得税纳税申报第9行与9.1行数据怎么填?9.1行填的是不含税预收款金额吧
老师,海关年检在哪个系统做的
老师我第一个季度超过30万了,我直接写的应交增值税,但是我季末没有结转到未交增值税,附加税也没有计提。这个季度增值税也没有结转到未交增值税当中,但是附加税计提了。这样可以吗?前一个季度的附加税没有计提可以吗,是在本季度直接缴纳做账了。
老师,我想问一下,付供应商的款少付了5毛钱,客户开专票多开了5毛钱,有影响吗
这种情况是不用纳税申报吗?
公司装修展厅产生的保洁人工费怎么入账 计入销售费用还是管理费用
老师,你好,我是简易征收,应税局要求,在今年二季度预缴了1500万收入的增值税,当季按此收入也把附加税及印花税一并都计提申报缴纳了,之后这几个月我都是按当期真实的开票收入做未开票收入红冲,附加税和印花税因为之前也是按那个金额缴纳过了,所以想问一下,我现在后悔后面印花税按0申报没问题吧,等我的收入超过了之前的,我再按多出部分申报,对吗?
请问调账之后 季度报表和每个月增值税报表都需要去税务局修改吗?还是只需要去修改增值税报表?
老师,您好!请问老师一个问题 商贸公司开啤酒发票跟制造业企业的税收编码一样吗? 谢谢老师指导!
老师,我发现公司的电子税务局“未申报查询”中有2021年一季度的记录。需要去线下补录吗?
老师 实际支付的职工薪酬也是1-9月份的吗?个税系统里和账套里的对不上 怎么办
同学,你好
对不上的原因是什么?
个税里面包含了离职补偿 应付职工薪酬-工资下面不包含 还有可能是之前离职补偿 有一点点没申报个税 这种按什么填报啊
同学,你好
那你按照个税申报,不然会有提示
好的谢谢老师
是个税系统里面1-9月申报的工资总数吗?
老师 我们工资没做计提 都是当月计提当月发的 账上现在1-9月的实际是12-8月的工资 个税是1-9月的都填报完了 我是按实际的个税系统1-9填还是12-8填报啊
同学,你好
你个税申报系统的金额是多少,你就填多少
个税系统里的月份是看1-9 申报的 么?
同学,你好
嗯嗯,是的