不合理,违背收入成本配比原则,易引发税务风险。 正确做法:7-8 月先暂估成本入账,10 月拿到发票后冲销暂估再按实际金额记账。 若已逾期,10 月补记成本时附说明(注明对应 7-8 月收入),汇算清缴确保全年匹配。

老师,请问去年10月新成立的公司,开了一万多的票,没有成本票,就给法人报了3个月的工资一万多,都计入管理费用可以吗?这样合理吗?会不会有风险?
老师,你好,我们公司有一个全资子公司,子公司主要是给某公司提供服务,这个服务费,母公司计入销售费用-服务费。子公司则确认为收入(子公司直接为这个服务而产生的员工工资社保公积金计入成本,而公司内勤人员则计入管理费用)。那做合并报表时,合并抵消分录怎么写呀?(母公司每个月付子公司服务费是8万,母公司把这8万都确认为销售费用,子公司把这8万确认为主营业务收入,其中计入主营业务成本的薪酬费用是4万,计入管理费用的薪酬费用是2万)
老师你好,我想问一个问题哈,我公司为小规模企业,属于智能科技咨询顾问费,咨询服务费是主业,2024年一月收到合作公司支付给我公司的咨询服务费85万,我做了收入,一月没有收到成本发票,只有一些费用,一万多的管理费,财务费,应付职工薪酬等,一月结转收入84万左右,二月收到成本发票10万左右,费用等2万左右,2月结转损益本年利润合计金额12.7万,3月季度末有70万左右的利润没有收到发票,需要暂估成本吗,暂估成本的话,需要多少金额合适,感谢老师
请问老师一个问题,我公司为小规模企业,2024年一月份收入85万,二月份我公司支付另一公司咨询费9万多并收到对方公司的发票,咨询服务费是我公司主营业务,我二月份的9万支出费用应该是我公司的成本发票,三月份我公司没有收到成本发票,请问,我公司可以在三月份做暂估成本60万的会计分录吗?感谢老师,做完这笔分录就可以季度报税了,有些不明白
老师我想咨询您一个问题: 公司是一般纳税人7月份确认一笔研发服务费收入54万,同时已给对方开票,协议约定项目周期是6个月,但是我们属于先收款后进行服务,这种情况下1:收款开票当月就要确认收入吗?2:先走预收,等项目完工后再确认收入结转成本呢?3:分摊每月确认收入结转成本,老师哪种做法更合理呢
老师,固定资产折旧完以后需要处理吗?
餐饮公司购买大锅灶,整车计提折旧年限是多少
高温补贴和高温茶可以同时发放吗,有依据吗
单位部分的公积金和社保可以直接借:管理费用 贷 银行存款吗
这张汽车充电费报销的,实际是25年付的款。虽然票是26年1月份开的,可不可以做在25年12月账上,可以做在25年12月账上,是不是得提供一个25年实际付款的截图啊?就是说这个付款截图必须得提供吗? 而且这个是专票,这样的话,这个所属期2025年12月的这个进项税也可以直接勾选了?(家权老师不要回答)
老师,企业所得税税负率1.46会被预警吗,建筑业
200万承兑,利息0.85,6个月,利息是多少钱
购买同款药品的礼品袋,发票上的商品规格可以开1个吗,,随货同行单的商品规格也是1个
老师,上个月个税专项扣除那社保个人扣除的金额多填了,这个月能填个负数给冲来吗?
老师,我们要填一个表格,让填去年的总收入,其中民品收入,那去年收的房租和电费记在了其他业务收入里,这部分还算民品收入吗?