第一个:不需要确认了,提供了服务之后确认收入。 第二个:可以的。 第三个:分摊按月确认收入。

老师,刚入职一家企业,之前的短期借款记的混乱,跟实际有差额,但是涉及到好多年账目,以前年度不清楚什么原因造成的,这个差额记账时怎么调整呢?
老师赡养老人父母健在 祖父母也健在 可以同时扣除吗
买进商品,拿不到发票,对公支付金额就全部入库存商品吗
老师,公司支付给另一个公司信息服务费,发票暂时还没有回来,请问怎么做分录
老师 股东想从账上打款到他个人,再转回做实收资本,怎么操作合理
公司年底聚餐,给优秀员工发的现金红包,做账计提的时候分录摘要怎么写
小规模刚成立的公司,还没有业务,2025.12.30号开取得一张技术服务费50000元,现在什么税,增值税不用申报,没有收入,小规模不能抵扣,是不是只报企业所得税
老师您好,就是我们是总公司,和分公司是汇总报报表还有所得税,增值税和个税是分公司自己报,我想问下所得税,报工资薪酬那块,第一行按成本费用那个和第二行实际支付那个是不是得把分公司带上呢,因为财报什么的是一起的
老师您好,小规模企业,我们甲企业5000买一个椅子,5000卖给乙企业。我咋做会计分录
实收资本没变化,营业账簿的印花税就不用交吧
老师金额是54万,也不是很大,实务工作中您建议怎么处理更合理呀?我拿不准了
你好,到年底能完成吗?到年底能完成的话,按月确认收入。
老师项目是今年6月6日-12月5日 6个月周期,年底能完工 您的意思跨年的话账务处理就不同是吗
哦就是截止到12月之前能完成的意思。
是的老师年底能完工,您的意思是按月确认收入结转成本是吗
对的是的对的是的对的。
老师,那7月份开票后税务系统自动确认了销售收入和销项税,税法上7月一次性确认收入了,会计上分摊确认这个有影响吗
有影响的呀,因为增值税的销售额和所得税的销售额不一样,他肯定有影响。
老师那有什么影响呀?不太明白
增值税的销售额和所得税的销售额不一致,一般税务局会问起来的,但是到年底一致的话,这个影响不大,基本上不让修改。如果是跨年的话,他一定会要求你修改的,就这一个影响,其他的还有什么问题吗?
老师还有一个问题销项税在7月份确认就可以是吧,后面每月确认收入就不考虑税的问题了是吗
是的对的是的对的是的对的。